關(guān)鍵是油費(fèi)還是去年發(fā)生不?

你好老師 我是2020年做的機(jī)械租賃 費(fèi)用一直沒接到賬 現(xiàn)在總賬發(fā)票還差20萬沒有開票 現(xiàn)在2022年12月了可以去補(bǔ)2020年的代開增值稅普通發(fā)票嗎 稅率能按2020年的計(jì)算嗎 我是個(gè)人 不是公司
請(qǐng)問,建筑機(jī)械租賃公司,去年一個(gè)項(xiàng)目暫估了成本200萬,一直沒有取得發(fā)票,現(xiàn)在匯算,是直接調(diào)增200萬嘛,如果稅務(wù)稽查,這一個(gè)項(xiàng)目都沒有成本票,會(huì)不會(huì)有撒子問題了
請(qǐng)問,建筑機(jī)械租賃公司,比如去年暫估的機(jī)械費(fèi)50萬,但是今年收到的成本票包含了機(jī)械費(fèi)30萬,油費(fèi)20萬,去年沒有暫估油費(fèi),現(xiàn)在做賬沖銷50萬,匯算不用調(diào)增20萬嘛
請(qǐng)問,建筑機(jī)械租賃公司,去年暫估的機(jī)械費(fèi)50萬,但是今年收到的成本票包含了機(jī)械費(fèi)30萬,油費(fèi)20萬,這樣可以嗎
上年暫估了成本50萬,期中匯算清繳前拿到了20萬的發(fā)票怎么做賬,怎么申報(bào)匯算清繳? 您好,沖回20萬,再按發(fā)票入賬就,科目是一樣的,只是金額沖回是負(fù),發(fā)票的是正 匯繳時(shí)納稅調(diào)增30,因?yàn)闊o票的成本費(fèi)用不能在稅前扣除,A105000g有 27欄,與取得收入無關(guān)的支出,賬載30,稅務(wù)0 請(qǐng)問老師,這個(gè)調(diào)增的30萬要不要做 借:分配利潤(rùn)-未分配利潤(rùn),貸:主營業(yè)務(wù)成本,這筆分錄
老師您好,我單位出工傷的員工,現(xiàn)在自動(dòng)離職了,但是得有一個(gè)傷殘就業(yè)補(bǔ)助金需要單位出,請(qǐng)問這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該記到哪個(gè)科目里,麻煩您把詳細(xì)分錄給我說一下,謝謝
老師好!我公司進(jìn)行安全生產(chǎn)費(fèi)用審計(jì),讓提供實(shí)收資本的投資金額和比例,這種是有什么規(guī)定的文件嗎?
老師,我公司收到10000定金,因?qū)Ψ焦具`約約定不退還,需要開發(fā)票給對(duì)方公司嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師好,公司銷售二手車5萬,借:銀行存款50000 貸:營業(yè)外收入50000/1.02 貸:應(yīng)交增值稅50000/1.02*0.02,是這么算嗎
老師,住宿費(fèi)可以開增值稅專票嗎?
老師,我想問一下,如果我們的合作客戶是個(gè)人,開不了發(fā)票,開收據(jù)可以不
老師,采購的材料,如鋼筋,油漆,黃沙,石子等,做合同,產(chǎn)品質(zhì)量保證期怎么填
請(qǐng)董孝琳老師回答,問題過期了 舉個(gè)例子,幫我看看對(duì)不對(duì)。比方說7-9月利潤(rùn)總額6萬元,10-12月利潤(rùn)總額3萬元。若是7-9月暫估7萬,就是-1萬利潤(rùn),10-12月沖掉7萬暫估,7-9月是不是還是3萬利潤(rùn)(一正一負(fù)等于0),,,可是7-9月最終利潤(rùn)總額是3萬呀?
老師,您好!需要一個(gè)情況說明,就是收入減少,稅局懷疑有虛開發(fā)票成本沒有對(duì)應(yīng)減少的說明版本
老師,我想問一下,如果我們的合作客戶是個(gè)人,開不了發(fā)票,開收據(jù)可以不


是的,就是項(xiàng)目上發(fā)生的,去年項(xiàng)目就完了
那就都不用調(diào)整的,全部按50萬扣除