你好,調(diào)增不需要做賬務(wù)處理。借,應(yīng)付賬款。貸,利潤分配,未分配利潤50萬。借,利潤分配,未分配利潤20萬。貸,銀行放款或者是應(yīng)付賬款20萬。
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳已經(jīng)按這個暫估申報了,但是在5月31日前也取得了這個暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營業(yè)務(wù)成本就虛高了3萬,相應(yīng)的庫存商品也虛少了3萬,如果是這樣,這個賬怎么更正,如果更正,財務(wù)報表和所得稅匯算年報是不是也必須得更正?有沒有不用更正報表 調(diào)賬的好方法?
上年暫估了成本50萬,期中匯算清繳前拿到了20萬的發(fā)票怎么做賬,怎么申報匯算清繳? 您好,沖回20萬,再按發(fā)票入賬就,科目是一樣的,只是金額沖回是負,發(fā)票的是正 匯繳時納稅調(diào)增30,因為無票的成本費用不能在稅前扣除,A105000g有 27欄,與取得收入無關(guān)的支出,賬載30,稅務(wù)0 請問老師,這個調(diào)增的30萬要不要做 借:分配利潤-未分配利潤,貸:主營業(yè)務(wù)成本,這筆分錄
上年暫估了成本50萬,期中匯算清繳前拿到了20萬的發(fā)票怎么做賬,怎么申報匯算清繳? 您好,沖回20萬,再按發(fā)票入賬就,科目是一樣的,只是金額沖回是負,發(fā)票的是正 匯繳時納稅調(diào)增30,因為無票的成本費用不能在稅前扣除,A105000g有 27欄,與取得收入無關(guān)的支出,賬載30,稅務(wù)0 請問老師,這個調(diào)增的30萬要不要做 借:分配利潤-未分配利潤,貸:主營業(yè)務(wù)成本,這筆分錄
老師,我們家在23年12月份預(yù)提了一筆借款利息90萬,對方的發(fā)票要在24年才能開來,現(xiàn)在我們做23年所得稅匯算清繳,對方發(fā)票只開來了60萬,且后面的發(fā)票因為各種原因在五月份之前都開不了了。當(dāng)初入賬我做的是財務(wù)費用借方,暫估應(yīng)付款貸方,現(xiàn)在收到的60萬利息發(fā)票,我沖預(yù)提時要怎么入賬,怎么做會計分錄,另外剩下的無票的30萬,我會在所得稅匯算清繳時做調(diào)增繳納對應(yīng)的所得稅,這30萬對應(yīng)的當(dāng)時預(yù)提的分錄要怎么處理,可以做財務(wù)費用借方負數(shù),貸方以前年度損益調(diào)整嗎,或者還有其他什么合適的辦法呢,請老師解答下,謝謝
1.跨期取得的發(fā)票未在當(dāng)年確認費用借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款)2.跨期取得的發(fā)票,費用已經(jīng)在上年做了預(yù)提:預(yù)提分錄:借:成本費用類科目 貸:其他應(yīng)付款01若在匯算清繳之前取得發(fā)票沖銷預(yù)提費用的科目,然后正常做費用即可,這樣匯算清繳是不用做處理的 還有一種說法是區(qū)別于會計準則和小企業(yè)會計準則 去年暫估費用成本發(fā)票 24年匯算清繳前收到發(fā)票 小企業(yè)會計準則 去年暫估22萬 借:應(yīng)付賬款~暫估款22萬 貸:利潤分配~未分配利潤22 實際收到費用成本發(fā)票14萬 借:利潤分配~未分配利潤14萬 貸:應(yīng)付賬款 14 老師,以上兩種做法那個才是正確的呀?
老師,臺球俱樂部有自助開臺收入(進老板私人戶),銷售商品收入(進老板支付寶),還有吧臺開臺收入有銀行,有現(xiàn)金(銀行當(dāng)天收入第二天一次進銀行),還有抖音平臺收入,美團收入,然后開票特別少我可以根據(jù)全月統(tǒng)計這樣做收入嗎?借其他應(yīng)收款老板,借其他貨幣資金支付寶,借其他貨幣資金抖音平臺,借其他貨幣資金美團平臺,借現(xiàn)金,借應(yīng)收賬款(待清算)(后面根據(jù)銀行回單充減)然后貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入自助開臺收入,貸其他業(yè)務(wù)收入無票收入銷售商品收入,貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入抖音平臺收入,貸主營業(yè)務(wù)收入美團收入,貸主營業(yè)務(wù)收入開票收入吧臺臺費收入,貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入吧臺臺費收入,這樣可以嗎奧還有會員充值,是不是做借現(xiàn)金,借應(yīng)收賬款(待清算),貸預(yù)收賬款
老師你好,借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:其他應(yīng)付款。保存時,財務(wù)軟件提醒:方向不一致,對利潤表的取值公式造成影響。那我該如何寫分錄呢,需要沖減主營業(yè)務(wù)收入,或者這樣保存也沒事
老師,請問財務(wù)審核合同要審核什么內(nèi)容了?
公司購買手機給銷售人員使用,進入哪個會計科目?是管理費用—辦公費,還是銷售費用—辦公費
老師,單位賣了60噸硼酸,不含稅價700元,我們私下收了42000元,現(xiàn)在對方又要發(fā)票了,我們要稅點10%個點,收了4200元,現(xiàn)在發(fā)票開了,但是做完發(fā)票以后,賬上掛著42000元,這個怎么處理
老師您好,小規(guī)模藥店開給客戶個人的稅率是1%嗎?還是0%的稅率?
個體戶定期定額的工商年報營業(yè)收入如何填寫
老師,3月暫估人工成本入賬,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,這個月用人工工資沖回上月的暫估,怎么做分錄
老師您好,做工商年報的時候,這個高校畢業(yè)生人數(shù),這高校畢業(yè)指的是剛畢業(yè)的學(xué)生還是什么?
月底計提個人所得稅怎么計提