你好,企業(yè)所得稅有做了(抵欠),這個(gè)是什么意思??
老師好!匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi)和貸款利息,需要補(bǔ)交所得稅,想問(wèn)老師,補(bǔ)交的稅款在今年做會(huì)計(jì)分錄“借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅”,對(duì)嗎?執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好你 已經(jīng)做完匯算清繳,但是有多繳稅款,企業(yè)所得稅有做了(抵欠),是否需要調(diào)整企業(yè)所得稅年報(bào)將所得稅費(fèi)用調(diào)增, 做會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)利潤(rùn) 老師,請(qǐng)問(wèn)對(duì)嗎?
老師,賬上利潤(rùn)是虧損,匯算有調(diào)整事項(xiàng)有利潤(rùn),繳納了企業(yè)所得稅,借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅,借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:銀行,這樣做對(duì)嗎?
可是,在2023年有匯算清繳2022年企業(yè)所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 100萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 100萬(wàn) 貸:銀行存款 400萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)在2024年4月匯算清繳2023年企業(yè)所得稅時(shí),利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)要納稅調(diào)減嗎
老師,在2023年有匯算清繳2022年企業(yè)所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 100萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 100萬(wàn) 貸:銀行存款 400萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)在2024年4月匯算清繳2023年企業(yè)所得稅時(shí),利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)要納稅調(diào)減嗎
老師,公司在銷售設(shè)備時(shí)贈(zèng)送了潤(rùn)滑油,潤(rùn)滑油無(wú)法與設(shè)備開(kāi)在同一張發(fā)票上,客戶也不同意拆分金額給贈(zèng)品,這該怎么開(kāi)具發(fā)票和稅務(wù)賬務(wù)處理
高企研發(fā)支出,高新技術(shù)收入占比有要求是多少
老師,公司收到總工會(huì)的經(jīng)費(fèi)返還,我現(xiàn)金流量分析時(shí)應(yīng)計(jì)入收到的稅費(fèi)返還,還是其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金。
老師,運(yùn)輸企業(yè)增值稅稅負(fù)千分之七左右,合適嗎?
我第四季度已經(jīng)預(yù)交的企業(yè)所得稅9882.09我更正申報(bào)了,利潤(rùn)付的,匯算清繳我現(xiàn)在調(diào)增還需要補(bǔ)交11000多,我現(xiàn)在,A10000 九欄,應(yīng)該是多少
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司注冊(cè)下來(lái)只在抖音上發(fā)視頻用到營(yíng)業(yè)執(zhí)照,想注銷稅務(wù),這個(gè)有影響嗎
老師,老板出差機(jī)票,客運(yùn)票,普票怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)?可抵扣
老師。先是考實(shí)務(wù)交卷后自動(dòng)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)法,兩門學(xué)科的時(shí)間是怎么安排的呢 是籠統(tǒng)的兩門時(shí)間 準(zhǔn)考證上面時(shí)間就籠統(tǒng)的寫了個(gè)8點(diǎn)半到11點(diǎn)半
非樸老師勿擾,她是會(huì)計(jì),啥都干,就是不會(huì)干核算成本
那怎么判定員工有沒(méi)有多處報(bào)工資呢,就是不通過(guò)他個(gè)稅app,以免身份證給別人去報(bào)了
是就是做了留底退的那個(gè)申請(qǐng),上面選了個(gè)(抵欠)就是做了留底,以后有企業(yè)所得稅的時(shí)候再來(lái)抵減
你好,既然是這樣,就不需要特地做什么分錄啊?
老師,那年報(bào)的企業(yè)(所得稅費(fèi)用)需要更改調(diào)整嗎嗎?
你好,這種情況,年報(bào)的企業(yè)(所得稅費(fèi)用),不需要更改調(diào)整的