這里面是系統(tǒng)自動出來的,是季度預(yù)繳合計9882.09
17年度的企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要更正申報,原因是第一季度預(yù)交了97.22的所得稅,2、3、4季度的所得稅是虧損,18年度19年度的也是虧損?,F(xiàn)在我想變更申報不需要把我預(yù)交的97.22的稅款退稅,請問我該怎么調(diào)整報表呢?下面是17年度匯算清繳時的主表數(shù)據(jù)
老師 個體工商戶第四季度報經(jīng)營所得和年度匯算清繳有差異可以嗎?匯算清繳時發(fā)現(xiàn)費用多計提了一筆,年度匯算時按照正確的申報的 就是當時申報第四季度時候沒發(fā)現(xiàn)有問題,申報年度經(jīng)營所得發(fā)現(xiàn)費用多了,我的意思年度匯算清繳是正確的,第四季度的預(yù)繳還需要更正嗎
請問我第一季度的時候交了所得稅1萬多塊錢,但實際我是不用交的,因為我有以前年度的虧損彌補,但當時還沒報匯算清繳,所以先交了1萬多的所得稅,現(xiàn)在申報第四季度 的所得稅,這個多繳的要怎么退?
今年1月份預(yù)繳22年四季度的企業(yè)所得稅然后發(fā)現(xiàn)那個營業(yè)成本報多了很多,我現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)對不上,那我需不需要把那個申報表申請作費,然后現(xiàn)在重新更正然后再匯算清繳呢
企業(yè)所得稅前三季度按當時利潤計提預(yù)繳了,第四季度虧損,之前企業(yè)所得稅繳多了,什么時候申請退稅? 1.現(xiàn)在12月第四季度需要沖減多計提的所得稅嗎 2.已知年度匯算清繳有費用需要調(diào)增補繳企業(yè)所得稅
高新技術(shù)企業(yè)今年復(fù)審,假如復(fù)審?fù)ㄟ^,后面三年財務(wù)方面需要符合什么條件保證下次復(fù)審?fù)ㄟ^
老師,我們公司法人變更,需要去稅務(wù)辦理哪些方面的手續(xù)后,才能去工商年報
銀行理財保本的收益,要申報增值稅,如果不想申報無票收入的話要怎么開發(fā)票呢
老師,一個公司整理亂賬,需要把哪些整理清楚?
報關(guān)單上成交方式是c&f,運費$1000.貨物總價$10000,開票我是按$10000開的,備注c&f價$11000,,如果這個票開錯了了的話,我賬務(wù)上怎么做?
老師,你好!想問下24年12月收到的固定資產(chǎn)發(fā)票,2025年1月開始折舊,可以在2025年加速折舊嗎?
老師,先編利潤表,是因為資產(chǎn)負債表里的未分配利潤的金額,要通過看利潤表上的數(shù),是吧
深圳的公司可以給美國公司開發(fā)票嗎,怎么開
老師,這兩筆分錄我看不懂,沒弄過一般納稅人!您費心說說
我們17年實繳出資額300萬且有驗資報告,但是報表上沒有我這個報表怎么修改
帶不出來了,我第四季度利潤付的
那你這個9882.09是幾月份交的。
第四季度交了,現(xiàn)在更正申報不用交,匯算清繳調(diào)增
他有退稅嗎?沒有退稅的話,所屬期還是交了 這里面帶不出來,你找你稅務(wù)局維護一下。