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老師請問一下,就是我們2022年2021年 2020年 我們做會計處理是 借:管理費用-差旅費 90 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅)10 貸:銀行存款 100 但是現(xiàn)在稅務局要我們進項稅轉出處理 那我現(xiàn)在是直接做 借: 管理費-餐旅費10元 貸:應交稅費-應交增值稅(進項轉出)10元 還是直接通過未分配利潤轉出呢 借 利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交增值稅(進項轉出)

2023-05-29 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-29 15:17

選擇第二種做法的。

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快賬用戶3952 追問 2023-05-29 15:29

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-29 15:29

不用客氣,工作愉快。

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選擇第二種做法的。
2023-05-29
是的,就是那樣處理的
2022-11-18
對的是的,是這么做的,不需要修改的。
2024-06-06
您好!你繳納的時候,借未交增值稅 貸銀行存款
2022-05-25
你好;? ? ?意思你是用上月留底10? ?抵減 本期產(chǎn)生的20? ; 直接繳納10即可 ;是嗎?? ??
2022-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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