你好;? ? ?意思你是用上月留底10? ?抵減 本期產(chǎn)生的20? ; 直接繳納10即可 ;是嗎?? ??

收到實(shí)收資本申報的印花稅現(xiàn)在是叫營業(yè)賬簿嗎
請問銷售人員出差申請簽證費(fèi)可以記銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎?還是銷售費(fèi)用-簽證費(fèi)
老師,您好,我生產(chǎn)企業(yè)單位出口退稅,外購的平時報了增值稅免抵退收入了,報免抵退稅的時候只申報需要退稅的自產(chǎn)的產(chǎn)品就行是么,外購的不符合只能免稅并且進(jìn)項(xiàng)得轉(zhuǎn)出。免抵退稅操作問題,不管外購的了平時申報了增值稅
老師,開票項(xiàng)目,可以自己自行添加嗎?
小規(guī)模期間取得的專票后期升為一般納稅人可以抵扣嘛?
我們把主播外包給第三方平臺,現(xiàn)在稽查問我們收入有誰確認(rèn)的該怎么回答,他們目的就是不認(rèn)可這么做
增值稅的即征即退對每年新申請的軟著數(shù)量有要求嘛?北京的了解的老師來
老師,您好!公司名下所屬車輛,如果維修、換輪胎以及保養(yǎng)等等,這些費(fèi)用應(yīng)該都只能開普票對嗎?
小規(guī)模納稅人可以直接在電子稅務(wù)局開具專票嗎?
當(dāng)時買課,快賬財務(wù)軟件不是免費(fèi)使用的嗎?為什么現(xiàn)在需要會員了?


是的,我做賬分錄怎么寫
?你好;? ? ? 你之前留底進(jìn)項(xiàng)稅10 在未交增值稅借方掛著的哇 ?? ??
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用處理嗎,沒有結(jié)轉(zhuǎn),也沒有在未交增值稅掛著
?你好 ; 那你就一起結(jié)轉(zhuǎn):借 銷項(xiàng)稅;? ? 貸 進(jìn)項(xiàng)稅? ;?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? ?借? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅; 繳納 :借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅; 貸銀行存款? ?