你好;? ? ?意思你是用上月留底10? ?抵減 本期產(chǎn)生的20? ; 直接繳納10即可 ;是嗎?? ??
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下對嗎? 進項大于銷項 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項大于進項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、需要計提增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
上個月進項大于銷項,留底10,不用做賬務(wù)處理 ,本月,銷項大于進項,銷項減去進項是20,那我本月結(jié)轉(zhuǎn)增稅 ,這樣寫 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20貸應(yīng)交稅費-未交增值稅20 ,還是直接寫借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10貸應(yīng)交稅費-未交增值稅10,
老師您好!請問一下你上次回答我的一個問題是進項180萬,銷項160萬,進項大于銷項的,您給的分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 銷項稅 160; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅180; 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅20貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20。那么我可不可只做前面一個分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 銷項稅 160; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅180; 不做這個分錄 借 :應(yīng)交稅費-未交增值稅20貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20。這樣子可以嗎?
2023-06-14 12:59 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師最后一步(銷大于進)(進大于銷)是不是結(jié)轉(zhuǎn)他們的差額(銷減進)
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負責(zé)尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進項152954.3元,如果開進來進項是13%的,需要價稅合計進項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財務(wù),有些財務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯事還要算到財務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個詳細的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報期填未開票收入里吧?
是的,我做賬分錄怎么寫
?你好;? ? ? 你之前留底進項稅10 在未交增值稅借方掛著的哇 ?? ??
進項大于銷項不用處理嗎,沒有結(jié)轉(zhuǎn),也沒有在未交增值稅掛著
?你好 ; 那你就一起結(jié)轉(zhuǎn):借 銷項稅;? ? 貸 進項稅? ;?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? ?借? ??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? ?貸應(yīng)交稅費-未交增值稅; 繳納 :借? ?應(yīng)交稅費-未交增值稅; 貸銀行存款? ?