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老師您好!請問一下你上次回答我的一個問題是進項180萬,銷項160萬,進項大于銷項的,您給的分錄是借:應交稅費-應交增值稅- 銷項稅 160; 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅180; 借 應交稅費-未交增值稅20貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20。那么我可不可只做前面一個分錄,借:應交稅費-應交增值稅- 銷項稅 160; 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅180; 不做這個分錄 借 :應交稅費-未交增值稅20貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20。這樣子可以嗎?

2023-04-06 17:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-06 17:56

你好,這個是不行的,需要按照前面這么操作。

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快賬用戶5443 追問 2023-04-06 17:57

為什么呢?為啥一定要做兩筆分錄呢?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-06 17:58

你做這么做賬的話就是清楚一些。

頭像
快賬用戶5443 追問 2023-04-06 19:43

那么必須要做這筆分錄嗎???借 :應交稅費-未交增值稅20貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-06 19:43

不是必須做的,這個好幾種方式呢

頭像
快賬用戶5443 追問 2023-04-06 19:54

還有幾種方法呢?老師您可以說一下嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-06 20:01

比如說借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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