嗯,是的。一般就是這樣,但是具體開免稅還是開多少稅率還是要根據(jù)實(shí)際情況,或者要稅務(wù)局來確認(rèn)。
老師 現(xiàn)在留底退稅是不是不限于制造業(yè),只要符合條件的行業(yè)都能退
出口退稅,遇到進(jìn)項(xiàng)不符合條件,不允許退稅,應(yīng)該怎么做
出口退稅不符合退稅條件是不是只能免稅開0稅率發(fā)票不能退稅?
老師,出口企業(yè)不用開具0稅率發(fā)票也能出口退稅嗎?根據(jù)進(jìn)項(xiàng)票來退稅?
公司想要做出口,然后辦理出口退稅,打開電子稅務(wù)局的出口退稅管理模塊,進(jìn)入免退稅申報(bào),顯示您不是外貿(mào)企業(yè),不符合申請(qǐng)條件。進(jìn)入免抵退稅申報(bào),又提示您不是生產(chǎn)企業(yè),不符合申報(bào),這是怎么回事呢?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
那我這批貨物的進(jìn)項(xiàng)還可以正常抵扣嗎?
你好,出口免稅貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣。
但是我有報(bào)關(guān)單還是要申報(bào)是嗎?相當(dāng)于零申報(bào)。
你好,是的,還是要申報(bào)。
那我的進(jìn)項(xiàng)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
你好!是的。是做轉(zhuǎn)出
為什么受理應(yīng)退稅額是68900,復(fù)審應(yīng)退稅額變成0了。
你好,這個(gè)老師沒辦法確認(rèn)了,因?yàn)椴恢朗鞘裁辞闆r。
好像是我們是因?yàn)榈谝淮纬隹谕硕悾枭祥T核查,所以差額有調(diào)整。
你好,其實(shí)這個(gè)最好就是問一下管理員,他會(huì)告訴你原因的。,老師沒辦法告訴你準(zhǔn)確的原因。
如果關(guān)聯(lián)公司用我們的名義出口了一批貨物,他們能退稅嗎?報(bào)關(guān)單是我們的名稱。合同是他們和客戶直接簽的。
你好,這種是不可以的。
那如果是我們購(gòu)進(jìn)了關(guān)聯(lián)單位這批貨物,我們出口給客戶了,走成員企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物視同出口那一條可以嗎?
你好,稅務(wù)局都不允許,你可以先問一下稅務(wù)局,你這個(gè)可能性很低。一般他會(huì)要求是子公司或者分公司。
我們是關(guān)聯(lián)單位的全資子公司。
如果是子公司你可以去申請(qǐng)一下
但前提是不是應(yīng)該我們和客戶直接簽合同,不能由關(guān)聯(lián)單位和客戶直接簽,三方協(xié)議也不行是嗎?
你好,其實(shí)大部分時(shí)候都不行。因?yàn)橛械臅r(shí)候管理員他也不想惹這些麻煩。不讓你過就啥事都沒有。