同學(xué)你好,有沒有 到稅局備案,屬于哪種類型的退稅形式,或者符合哪種類型的退稅方式,要去稅局退稅課,辦理相關(guān)手續(xù)的。 稅局會給你一個專門的軟件,平時在那里錄入相關(guān)信息, 然后,再傳輸?shù)诫娮佣惥帧?/p>

老師,生產(chǎn)出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)入電子稅務(wù)局進(jìn)行自檢結(jié)果是“申報(bào)文件企業(yè)海關(guān)代碼與受理企業(yè)海關(guān)代碼不符”,申報(bào)文件是新的代碼,后來變更是新的了,但是我們貨物申報(bào)海關(guān)出口的時候是按新的代碼申報(bào)的,請問這個怎么做
老師,您好!我想咨詢關(guān)于生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的問題。 我企業(yè)11月份所屬期內(nèi)在生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)軟件內(nèi)申報(bào)了免抵退。后來因?yàn)槎惥肿屍髽I(yè)撤回免抵退,我在電子稅局里面的出口退(免)稅申報(bào)選擇了在線申報(bào)撤回的退免稅申報(bào)。 導(dǎo)致我這個月在離線版申報(bào)系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)對不上了,請問需要怎么做呢?
出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證未稽核,生成類型出口退稅,退稅申報(bào)總是提示無電子信息,不予受理,該怎么處理,本企業(yè)是二類企業(yè),希望有進(jìn)出口經(jīng)驗(yàn)的老師回答下,外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng),數(shù)據(jù)錄入了,申報(bào)不了,麻煩解答下
老師,請教一下,我們是外貿(mào)出口企業(yè),后面需要做出口退稅,目前出口報(bào)關(guān)單還沒有入賬。我接下來工作流程是不是這樣子1.出口報(bào)關(guān)單賬面做出口免稅收入,電子稅務(wù)局做免稅申報(bào)。2.對出口貨物進(jìn)口產(chǎn)品,每一筆找出來,做退稅認(rèn)證。3.電子稅務(wù)局做免抵退稅一個備案,等待審批請問是這個步驟嗎
老師,您好,公司是廣州的外貿(mào)出口企業(yè),一般納稅人,稅局有做了免抵退稅備案,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有份報(bào)關(guān)單出口日期是6月的,這一單不進(jìn)行申請退稅的,是不是可以在6月更正申報(bào)增值稅,填寫在免稅收入那一欄呀?
在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,發(fā)生的后續(xù)支出怎么入賬?
一般納稅人 沒有開專票 取得的固定資產(chǎn)專票 (車輛) 如何入賬
一般戶能給個體戶開專票嗎,我是食品制造企業(yè)稅率13%,賣給個體戶羊肉片,能給他們開專票嗎?稅率是幾?
損益調(diào)整不用加減嗎?例題3
老師 固定資產(chǎn)清理的整個的會計(jì)分錄是?
老師,如果個稅申報(bào)系統(tǒng)因?yàn)槠髽I(yè)的數(shù)據(jù)有一個尾數(shù)差,導(dǎo)致最后實(shí)發(fā)和個稅算下來的金額有1分錢的差,沒事的吧,可以忽略的吧
老師,我們?nèi)ツ晏幚砹艘惠v二手車,但是沒開票,也沒有申報(bào),如果現(xiàn)在去更正去年的申報(bào),那這一筆收入是做在去年的賬里還是做在這個月
稅前扣除是什么意思?不用調(diào)增的部分按比列調(diào)增是什么意思
老師,電商開票對于一個買家開一張票里面包含兩個商品,怎么跟其他發(fā)票一起批量開呢,我試了下,在多個公司一起開的話,它就是兩張發(fā)票,這樣就沒辦法一起上傳,如果單獨(dú)開的主又很費(fèi)時間
老師,審計(jì)查出2022年原來會計(jì)將資產(chǎn)費(fèi)用化,分錄為財(cái)務(wù)會計(jì):借業(yè)務(wù)活動費(fèi)一辦公費(fèi);貸:財(cái)政撥款収入;預(yù)算會計(jì)為:借:行政支出一辦公費(fèi);貸:財(cái)政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?

