你好,具體的是什么原因不符合?
出口業(yè)務(wù)因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不符合退稅規(guī)定,審核不通過(guò),可以做免稅,不申請(qǐng)退稅嘛
退稅是不是應(yīng)該要達(dá)到條件才可以申請(qǐng)?那條件是什么? 不是出口企業(yè)
不符合留抵退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,該怎么做分錄
出口退稅,遇到進(jìn)項(xiàng)不符合條件,不允許退稅,應(yīng)該怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師,這是屬于進(jìn)出口退稅嗎?我們沒(méi)有進(jìn)出口這塊是不是選不符合條件?
公司將上有公牌的小汽車(chē)(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開(kāi)?是自己公司開(kāi),還是需要車(chē)管所開(kāi)具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門(mén)確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫(xiě)分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷(xiāo)售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
進(jìn)項(xiàng)品名不對(duì)應(yīng)供應(yīng)商不給開(kāi)
你好,那就需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的,按照內(nèi)銷(xiāo)的來(lái)交增值稅。
那就是把出口發(fā)票作廢重開(kāi)是嗎?
然后再去銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)交稅對(duì)嗎
可以的 對(duì)的,是的,是這么做的。
那原先的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)申報(bào)過(guò)了,是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
你好,不用的,可以抵扣的。
是這樣嗎?
這個(gè)不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,這個(gè)可以抵扣,你已經(jīng)內(nèi)銷(xiāo)了可以抵扣的。
那我之前不是申報(bào)退稅已經(jīng)做了一次購(gòu)進(jìn)了嗎?
你好,那就不需要再做了,你選擇的是退稅勾選還是抵扣勾選。
已經(jīng)隔月了,那是應(yīng)該要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的吧?
你好,你轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)了,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。
如果你是免稅的話,這個(gè)不允許抵扣。