你好!是的。匯算清繳之前沒有拿到,就要先繳稅。后期拿到,再調(diào)減
老師,今年暫估的原材料,如果發(fā)票匯算清繳之前還沒有到的話,就要做納稅調(diào)增,那么之后發(fā)票來了的話怎么做賬務(wù)處理呢
去年暫估材料入庫已經(jīng)計入生產(chǎn)成本了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,如果發(fā)票還是沒回來的話。在納稅調(diào)整明細(xì)項目表得哪個地方做調(diào)增呢?
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請問,賬務(wù)如何處理? 應(yīng)付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,因為暫估里面有期初的20萬余額,請問還調(diào)增么? 郭老師回答
老師,請問下去年材料發(fā)票暫估入賬,現(xiàn)在還沒收到發(fā)票,供應(yīng)商說開不出來,30w匯算清繳我是納稅調(diào)增嗎?后期回發(fā)票的話我如何做?納稅調(diào)減?
老師,請問在匯算清繳前,去年發(fā)票沒回來1萬的成本發(fā)票,我已經(jīng)做成本費用了,匯算清繳我做了納稅調(diào)增,然后5月31日后又回來發(fā)票了,我是不是匯算清繳調(diào)減就好了,不用調(diào)整憑證了吧?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時單價和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報前檢測?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財務(wù)軟件,錄入期初余額的時候總是不平,差應(yīng)交稅費了,應(yīng)交稅費-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項-9700.68 銷項62.12 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時,需要調(diào)整嗎?
國有葦場把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?
謝謝老師,可能發(fā)票在今年年底回發(fā)票,那我等會做匯算清繳調(diào)整,財報需要修改嗎?
你好!財報也是一樣要調(diào)整
如何調(diào)整?財報以及匯算清繳在哪里調(diào)整?
好麻煩哦,那我可以不調(diào)整嗎?我有采購合同,業(yè)務(wù)也是真實性
你好!也可以,只是有風(fēng)險
請問小微企業(yè)匯算清繳在哪里調(diào)整1050000表的哪里?財報改的話,那23年底發(fā)票回來又怎么改回去?
你好!看你這個應(yīng)該是報表的成本項目調(diào)整
小微企業(yè)它沒有成本,那我是自己勾選是吧,批發(fā)零售的商貿(mào)企業(yè)沒開成本發(fā)票,但是這材料也銷售出去了
你好!你這個材料銷售出去,那購進(jìn)的材料的支出,就是成本了。你現(xiàn)在就是這個沒有發(fā)票
是的老師,去年的成品材料30W我暫估入賬了,因為供應(yīng)商開不出這個規(guī)格的材料,一直沒開,可能今年年底能開出來。我們已經(jīng)賣出去了。那今年我就是調(diào)整匯算清繳,其他報表也不改了吧,去年虧損的?如果改利潤表,負(fù)債表那我后期回來還要更改回去?
你好!是的。其他的不用改。 后期是要改回去。 所以如果你覺得被查的風(fēng)險比較小,年底又能拿到發(fā)票,就先不用調(diào)
我現(xiàn)在只調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)匯算清繳105000那30欄其他,然后今年年底發(fā)票回來了,我沖暫估,匯算清繳調(diào)減是可以把?30W成本挺大金額會提示有風(fēng)險嗎
你好!可以的。操作就是這樣。但是確實后面麻煩,如果你現(xiàn)在繳稅,后面要退稅,退稅有時候不那么容易
老師我去年是虧損20W的,調(diào)增30W,也意味著有10W要交企業(yè)所得稅,那我現(xiàn)在如何處理好呢?調(diào)還是不調(diào)。
你好!看你自己。老師只能告訴你風(fēng)險點在哪兒。企業(yè)自己選擇
謝謝老師
你好!不用客氣的了