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請問所得稅匯算清繳是虧損,招待費要納稅調(diào)增嗎?我去年調(diào)增了沒做賬里,到今年賬里的虧損和報表就不一個數(shù)了,彌補(bǔ)虧損也不一樣了

2023-05-26 19:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-26 19:17

你好,業(yè)務(wù)招待費是要調(diào)整的。 其實調(diào)整最終是看要不要交稅,如果最終要交稅才要做交稅的分錄。調(diào)整的部分本身不用做分錄。

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你好,業(yè)務(wù)招待費是要調(diào)整的。 其實調(diào)整最終是看要不要交稅,如果最終要交稅才要做交稅的分錄。調(diào)整的部分本身不用做分錄。
2023-05-26
你好調(diào)了就變成了-9,這個是不一樣的,可以彌補(bǔ)的就是9。不是十。
2023-05-26
您好,借以前年度損益調(diào)整,待轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅7000
2022-01-15
不需要處理這個是稅會差異是有這個出入,
2021-03-11
您好,那你不彌補(bǔ)就可以了
2023-05-15
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