你好,業(yè)務(wù)招待費是要調(diào)整的。 其實調(diào)整最終是看要不要交稅,如果最終要交稅才要做交稅的分錄。調(diào)整的部分本身不用做分錄。
老師:我所得稅清算,虧損表里的虧損額少一些的,因為招待費里有調(diào)增803元,現(xiàn)在問題是調(diào)整后跟財務(wù)賬套里的虧損額不一致了,在我要怎么做呢?
老師,我們公司17年虧損,18年所得稅匯算清繳時彌補(bǔ)了虧損,19年所得稅匯算清繳時系統(tǒng)又帶出來了18年已經(jīng)彌補(bǔ)過的虧損數(shù)額,當(dāng)時這個數(shù)字去不掉,我沒辦法調(diào)高了納稅調(diào)整增加額,最后,稅局讓我在今年12月份補(bǔ)交了所得稅7000多元,我應(yīng)該怎么下賬。
請問,5月交了去年所得稅稅費,所得稅報表有調(diào)增金額,彌補(bǔ)去去年虧損后,還繳了所得稅,請問做賬需要調(diào)賬不
我司是小規(guī)模納稅人,上年度凈利潤是虧損的,但是在匯算清繳的時候調(diào)增了幾個項目,凈利潤變成正數(shù),所以需要繳納年度企業(yè)所得稅。那么我想問,今年在報企業(yè)所得稅的時候上年度虧損的凈利潤還能彌補(bǔ)嗎?還是說匯算清繳調(diào)增過了,那么上年度虧損的數(shù)據(jù)就不能在彌補(bǔ)了?
匯算清繳的時候有為彌有上年未彌補(bǔ)虧損,彌補(bǔ)虧損了之后就形成了退稅,如果不要退稅的話,是在納稅調(diào)整,明細(xì)表里其他欄填調(diào)增相應(yīng)的數(shù)據(jù)嗎?
老師,請問分析產(chǎn)品的單位成本時行政部的管理費用和銷售部門的銷售費用是不是不能核算進(jìn)去?
企業(yè)所得稅匯算清繳后,如何做分錄?
老師,請問一下,我勾選抵扣選了三張票,但是到了報稅的時候又只有兩張票了,怎么搞,是什么原因漏了一張,那張不做賬行嗎?
個人去稅務(wù)局代開運(yùn)輸費發(fā)票,這個是按勞務(wù)繳納個人所得稅嗎?
一個發(fā)票對應(yīng)三個入庫單,兩個入庫單有金額,一份入庫單沒有金額,數(shù)量一致,可以入賬嗎?當(dāng)時系統(tǒng)設(shè)置的打印出來 沒有金額。
這樣開發(fā)票可以嗎?只開項目蔬菜食堂用菜金額7萬可以嗎?
專項附加扣除,首套房2021年開始還的房貸,2024年才加上,可以更改以前年度個稅綜合所得年度匯算嗎
你好,老師,公司租賃房屋作為辦公室使用,這個分錄怎么做呀
公司的車輛,購買新車時置換給了4s店,賬務(wù)和稅務(wù)要進(jìn)行哪些處理?
請問老師,生育保險,單位每個人都要交嗎?