不需要處理這個(gè)是稅會(huì)差異是有這個(gè)出入,
老師,2020年5月所得稅匯算清繳2019年的,當(dāng)時(shí)調(diào)整了利潤分配,那么我需要做賬嗎?是做在幾月份呢,我現(xiàn)在報(bào)稅發(fā)現(xiàn)我的財(cái)物報(bào)表里的虧損比所得稅申報(bào)表里的少,所以我要上稅了,那么我要調(diào)整我的財(cái)物報(bào)表嗎?
所得稅匯算清繳之后有調(diào)整了2萬利潤,需要做分錄嗎?我做12月報(bào)表時(shí),發(fā)現(xiàn)稅務(wù)系統(tǒng)待彌補(bǔ)的虧損額和我電腦里的不同,原因是今年5月做了調(diào)整
老師:我所得稅清算,虧損表里的虧損額少一些的,因?yàn)檎写M(fèi)里有調(diào)增803元,現(xiàn)在問題是調(diào)整后跟財(cái)務(wù)賬套里的虧損額不一致了,在我要怎么做呢?
1、賬套里面,用以前年度損益調(diào)整,調(diào)整了折舊,然后再匯算清繳的時(shí)候,沒填寫,導(dǎo)致年報(bào)與賬套里面虧損的數(shù)字不一樣,該怎么辦, 2、在2020年預(yù)繳了所得稅,影響了凈利潤,但是匯算清繳年報(bào)里,沒有體現(xiàn)該數(shù)字, 兩個(gè)問題應(yīng)該怎么處理
所得稅年報(bào): 小規(guī)模納稅人,2020年利潤總額為-19698.91虧損, 2021年凈利潤16228.1,所得稅年報(bào)調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi)500元,納稅調(diào)整后所得為16728.1,彌補(bǔ)2020年虧損后為2970.81,這是所得稅年報(bào)表數(shù)據(jù)。 賬上未分配利潤是3470.81。 請(qǐng)問老師,對(duì)于這兩處的500元差異,我都需要調(diào)整哪里?財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)賬?
老師,請(qǐng)問啟用財(cái)務(wù)軟件,供應(yīng)商4月底的應(yīng)付款是15000,做為期初數(shù)據(jù)設(shè)置賬套,數(shù)據(jù)填成13000,請(qǐng)指點(diǎn)做支付單和日記賬時(shí)怎樣處理呢
現(xiàn)金流量表如何區(qū)分 有沒有用過U8+系統(tǒng) 是假設(shè) 質(zhì)保進(jìn)退還 先做一筆: 借在建工程1000 貸其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 歸還:借其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 戴貸銀行存款1000 那影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)就是付的銀行存款進(jìn)入 計(jì)入構(gòu)建 固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付現(xiàn)金
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個(gè)是按2500申報(bào)個(gè)稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個(gè)月都要交個(gè)稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費(fèi)入哪個(gè)科目
個(gè)體有沒有 注銷前 注資款打齊這么一說呢
老師,每年這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳都是怎么匯算?平時(shí)發(fā)票都是有的,基本上有費(fèi)用發(fā)票也都是差旅費(fèi),服務(wù)費(fèi),工資,房租這些。
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時(shí),法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請(qǐng)問一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
請(qǐng)問老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分?jǐn)偟矫刻斓脑绮秃怂憷铮?/p>
老師,很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個(gè)增值稅不超過10萬就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時(shí)候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開票就在當(dāng)月交嗎
那我不用管了嗎?就讓它兩邊不一樣?
是的,不需要處理這個(gè)
好的,謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員吶。