您好,那您確認(rèn)差異原因,把賬按納稅申報表調(diào)
期末轉(zhuǎn)出未交增值稅、待認(rèn)證進項稅額和留底增值稅均為負數(shù),應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄?調(diào)到其他流動資產(chǎn)可以嗎?
老師,我想請問下我剛接手一家公司的賬,現(xiàn)在看到他們的待抵扣增值稅在資產(chǎn)負債表中反映在其他流動資產(chǎn)項目,這是允許的嗎?我理解的是進項大于銷項,不應(yīng)該在應(yīng)交稅費-未交增值稅借方反映嗎,為什么在表中會出現(xiàn)在其他流動資產(chǎn)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅為負數(shù)(因為購入大型固定資產(chǎn)產(chǎn)生的進項抵扣),請問怎么結(jié)轉(zhuǎn)到留抵稅額,分錄是什么。資產(chǎn)負債表重分類調(diào)整非流動資產(chǎn)的取數(shù)公式是??
我公司審計年度調(diào)整分錄 借:應(yīng)交稅費 貸:其他流動資產(chǎn)。財務(wù)務(wù)賬套沒有設(shè)置其他流動資產(chǎn)科目,這個怎么做?這個應(yīng)該是“應(yīng)交稅費-所得稅”期末余額為負數(shù)的重分類調(diào)整。是可以直接調(diào)整報表數(shù)嗎?
老師,請問我去年審計老老師將我的增值稅全部轉(zhuǎn)到了其他流動資產(chǎn),增值稅中有比土地價款抵扣銷項稅額的沒有做到,金額就對不上,我今年拿到更正申報表了該怎么做賬呢?
買了電器,怎么知道對方商鋪有沒有開票給個人呀
買了電器,怎么知道對方商鋪有沒有開票給我呀
本月憑證做上月工資合理嗎?比如9月做的8月的憑證是做7月工資表,相當(dāng)于7月工資9月才申報,工資表每次比憑證晚一個月合理嗎
老師,10000的商品,給客戶讓八個點是怎么計算呀
請問這道題他最后要求的新增的息稅前利潤,新增的息稅前利潤=新增的邊際貢獻?新增的固定成本 為什么這里面減的是12萬乘以40%,而不是直接減12萬呢?
老師對方想把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,他的公司有問題了,他和我們公司沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù),能不能把債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們。
請問老師,民辦私立學(xué)校高中的住宿費按月分?jǐn)倖幔?-下一年1月,3-6月,是按照9個月分?jǐn)倖??我只知道學(xué)費分?jǐn)?,住宿費不太清楚
老師,公司這邊讓開40多萬產(chǎn)品銷售發(fā)票(分兩個月一個月開20多萬),但是這都沒有實際生產(chǎn)的,去哪里結(jié)轉(zhuǎn)成本哦,
老師,請教一下,用現(xiàn)金支票提現(xiàn)金,給員工發(fā)工資,銀行需要什么材料呢?出納需要注意什么事項,需要帶工資表嗎?
老師為什么是48.6%-54%呢。差額分析法是不是算出來的就是替換掉的項目的差額
怎么做會計分錄,而且要讓報表平
您好,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅)-0.02貸主營業(yè)務(wù)收入0.02,借應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅-0.02
我直接調(diào)那個余額了,就是借其他流動資產(chǎn)負數(shù)帶應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅負數(shù),我是審計,沒調(diào)賬,直接重分類
您好,這個調(diào)整分錄是錯誤
那我的報表怎么平,我又不改客戶的賬,我直接重分類。
我就當(dāng)他結(jié)轉(zhuǎn)錯了,后面給他重分類,不管它什么進項銷項
而且他本來就有待抵扣進項稅,我給他重分類到其他流動資產(chǎn)了,我直接就把其他流動資產(chǎn)減少,應(yīng)交稅費也減少
您找到錯誤分錄,具體什么原因,是根據(jù)錯誤分錄調(diào)整,不是簡單粗暴處理
數(shù)比較小,問題不大吧,不然利潤表我也要調(diào)
您好,是的,問題不大,但與實際不符