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賬上未交增值稅比增值稅申報表多0.02,我應(yīng)該怎么做會計分錄調(diào)整,我已經(jīng)把待抵扣的進項稅重分類到其他流動資產(chǎn)。

2023-05-26 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-26 17:29

您好,那您確認(rèn)差異原因,把賬按納稅申報表調(diào)

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快賬用戶6336 追問 2023-05-26 17:30

怎么做會計分錄,而且要讓報表平

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齊紅老師 解答 2023-05-26 17:54

您好,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅)-0.02貸主營業(yè)務(wù)收入0.02,借應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅-0.02

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快賬用戶6336 追問 2023-05-26 18:11

我直接調(diào)那個余額了,就是借其他流動資產(chǎn)負數(shù)帶應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅負數(shù),我是審計,沒調(diào)賬,直接重分類

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齊紅老師 解答 2023-05-26 18:12

您好,這個調(diào)整分錄是錯誤

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快賬用戶6336 追問 2023-05-26 18:13

那我的報表怎么平,我又不改客戶的賬,我直接重分類。

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快賬用戶6336 追問 2023-05-26 18:21

我就當(dāng)他結(jié)轉(zhuǎn)錯了,后面給他重分類,不管它什么進項銷項

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快賬用戶6336 追問 2023-05-26 18:23

而且他本來就有待抵扣進項稅,我給他重分類到其他流動資產(chǎn)了,我直接就把其他流動資產(chǎn)減少,應(yīng)交稅費也減少

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齊紅老師 解答 2023-05-26 18:42

您找到錯誤分錄,具體什么原因,是根據(jù)錯誤分錄調(diào)整,不是簡單粗暴處理

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快賬用戶6336 追問 2023-05-26 18:50

數(shù)比較小,問題不大吧,不然利潤表我也要調(diào)

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齊紅老師 解答 2023-05-26 19:22

您好,是的,問題不大,但與實際不符

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您好,那您確認(rèn)差異原因,把賬按納稅申報表調(diào)
2023-05-26
不需要做賬務(wù)處理報表重分類就行
2024-06-21
這個結(jié)轉(zhuǎn)計入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”,至于待認(rèn)證進項稅額不進行結(jié)轉(zhuǎn)。待認(rèn)證進項稅不可能是負數(shù),這個是需要查一下明細賬
2020-02-07
你好; 需要的 ;根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則第 30 號,則需要在資產(chǎn)里列報。所以需要重分類至其他流動資產(chǎn)。比如1、“應(yīng)交稅費”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認(rèn)證進項稅額”、“增值稅留抵稅額”借方余額,列示到資產(chǎn)負債表中的“其他流動資產(chǎn)” 或“其他非流動資產(chǎn)”中;   2、“應(yīng)交稅費——待轉(zhuǎn)銷項稅額”等科目期末貸方余額,列示到資產(chǎn)負債表中的“其他流動負債” 或“其他非流動負債”項目中;   3、“應(yīng)交稅費”科目下的“未交增值稅”、“簡易計稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額列示到資產(chǎn)負債表中的“應(yīng)交稅費”項目。
2024-01-02
你好,學(xué)員,這個做一筆調(diào)整分錄 調(diào)整到其他流動資產(chǎn)科目即可的
2022-03-03
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