對的,是的,不需要填寫的。
這清理的固定資產,期末余額都是0了,那匯算清繳資產原值,本年折舊,累計折舊是不是都不用填了
匯算清繳的固定資產原值看科目余額表固定資產的期末余額,本年折舊、攤銷額看累計折舊的本年累計發(fā)生額的貸方,累計折舊、攤銷額看累計折舊的期末余額嗎?
匯算清繳的固定資產原值看科目余額表固定資產的期末余額,本年折舊、攤銷額看累計折舊的本年累計發(fā)生額的貸方,累計折舊、攤銷額看累計折舊的期末余額嗎?
本年度發(fā)生了固定資產清理,匯算清繳怎么填? 比如一個小汽車發(fā)生了固定資產清理,他的固定資產期末余額是0,累計折舊本年有累計發(fā)生額,累計折舊期末余額是0
2023年全部固定資產報廢,固定資產和累計折舊都為0了,那么2023年匯算清繳的A105080表資產折舊攤銷納稅調整表,資產原值和折舊全部填0嗎
員工拿來一張付款截圖來報銷,這樣做賬對嗎? 1、 借:管理費用-辦公費 貸:其他應付款 2、 借:其他應付款 貸:銀行存款 3、 借:管理費用-企業(yè)所得稅稅前不能扣除 借:管理費用-辦公費
如果企業(yè)在2022年至2024年企業(yè)所得稅匯算清繳未把當年的白條調增,如果現(xiàn)在把之前年度入賬的白條發(fā)票取回,可以嗎
老師,現(xiàn)在的數(shù)電票有復核人嗎?
稅務預警說是2024年有進項稅額未轉出,那我現(xiàn)在去做進項稅額轉出是要去修改2024年的增值稅申報表嗎?還是說我可以在2025年申報轉出啊 ?
如果現(xiàn)在23年的一些發(fā)票員工也沒交過來也不知道是什么費用,沒法入賬,23年也沒入費用,24年交過來報銷一部分,24年銀行付款報銷的我做什么分錄呢
勞務公司和a公司有合作,勞務公司招人并安排人干活,a公司把勞務公司招的人的工資和勞務費統(tǒng)一發(fā)給勞務公司,就這個業(yè)務,問題一:勞務公司是不是需要給a公司開具人力資源服務——勞務派遣服務發(fā)票 問題二:如果是開人力資源服務——勞務派遣服務發(fā)票,不選擇差額納稅,只開具一張普通的電子普票可以嗎
老師,我方(建筑企業(yè)項目部)于今早六點多接到甲方領導電話告之,我方(項目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領導說是由其它施工單位在我方項目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經(jīng)報警(因平時與這位來電話的甲方領導關系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應對政策,請問現(xiàn)在有什么好的應對方法嗎?
老師你好,個體工商戶的會計準則是用什么準則,是用個體工商戶的會計制度嗎
注冊資本實繳驗資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個表怎么填
哪怕本年有折舊,zui后清理了也不用填是吧
對的,是的,不需要填寫的。
那就是只要當面清理完固定資產累計折舊期末都是0了,那匯算清繳資產折舊這個表就不用填了是吧,都是0
對的,是的,是這么做的。