你好,一般年收入低于12萬(wàn)可以不用申報(bào)
關(guān)于個(gè)人匯算清繳 有兩處收入,綜合年度總收入不滿(mǎn)12W,其中一家公司平時(shí)有預(yù)繳稅,個(gè)稅app匯算清繳后顯示應(yīng)納稅900+,需補(bǔ)繳700+的稅,頁(yè)面提示兩個(gè)選項(xiàng):選擇“享受免申報(bào)”即無(wú)需補(bǔ)繳,另一選項(xiàng)“繼續(xù)申報(bào)”則需要立即補(bǔ)繳稅。應(yīng)該如何選擇?是否滿(mǎn)足“年收入不滿(mǎn)12W免補(bǔ)稅”
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)到最后提示享受免申報(bào)選項(xiàng)是怎么回事,
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)人所得稅匯算享受免申報(bào)是什么意思?
我這個(gè)個(gè)稅申報(bào)顯示已享受免申報(bào),無(wú)需繳款應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧?這個(gè)提示是什么意思?
請(qǐng)問(wèn)老師,做個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí),申報(bào)完后,提示您已選擇“享受免申報(bào)”,無(wú)需繳款是什么意思
今天實(shí)操課沒(méi)有課嗎?
老師,這是第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,營(yíng)收確認(rèn)收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出,這樣進(jìn)行注銷(xiāo),還有不交稅款嗎,怎么測(cè)算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒(méi)有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開(kāi)具分錄怎么寫(xiě)
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開(kāi)出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開(kāi)票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會(huì)計(jì)。我估計(jì)就是總賬會(huì)計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會(huì)計(jì)了?
我的電腦是5月14號(hào)買(mǎi)的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣(mài)給公司,能證明是二手的嗎
但是往下看,應(yīng)納稅額所得額是385.32元,這是不是代表應(yīng)該補(bǔ)個(gè)稅這么多
你好,是要看應(yīng)納所得稅額,不是應(yīng)納稅所得額。
應(yīng)納稅額后邊是385.32元
你好,這個(gè)是相當(dāng)于你要交的稅。
老師,在哪里能繳稅呢,手機(jī)個(gè)稅的APP能交嗎
你好,你這個(gè)不用繳納,你上個(gè)年有多少收入
2022年收入合計(jì)83495元,扣除后應(yīng)納稅所得額是12844.03元,應(yīng)納稅額是385.32元,這個(gè)不用交稅嗎
你好,你這個(gè)不用交稅,甚至都不用做這個(gè)個(gè)稅匯算。
老師我不明白,您能解釋一下嗎,這不明明寫(xiě)的是應(yīng)納稅額385.32元嗎
你好!低于12萬(wàn)的,可以不用做這個(gè)匯算,做了也可以不用補(bǔ)稅
老師,這個(gè)平時(shí)月度申報(bào)工資的時(shí)候,沒(méi)有預(yù)扣個(gè)稅呀
這是兩處發(fā)工資造成的
你好,這個(gè)是要交的。按正常要交。但是有優(yōu)惠,低于12萬(wàn),可以不用申報(bào),就不用交了
兩處都沒(méi)有預(yù)繳個(gè)稅
你好!最終合計(jì)沒(méi)有到12萬(wàn),就免了