你好,那張表也不需要填寫的。
因公司去年有處理一臺汽車,收入我們按貨物銷售申報了增值稅,今年匯算清繳時處理這臺汽車的收益計入到營業(yè)外收入(收入減去帳面價值),今稅務打電話說增值稅申報收入大于企業(yè)所得稅收入,要求調(diào)整企業(yè)所得稅報表,請問我該如何處理?
老師好,請問今年收入1萬,成本9萬(其中8.5萬是去年結轉(zhuǎn)的無票設備折舊費),匯算清繳時這8.5萬已經(jīng)調(diào)增了,現(xiàn)在申報所得稅時提示成本比收入大,請問這種情況要怎么處理?
老師,咨詢個問題,2022年做企業(yè)所得稅匯算清繳,公司當年并沒有收入,但當時誤開了一張收入發(fā)票,已做紅沖處理,填報企業(yè)所得稅匯算清繳報表時,收入這塊是填零,還是要填報表上紅沖的數(shù)據(jù)
我想咨詢我們公司去年處置了固定資產(chǎn)入了資產(chǎn)處置損益科目(損失),匯算清繳填寫了表A105090,因為沒有入營業(yè)外支出(新準則好像不能入這個科目),匯算清繳的時候是不是要填寫一下非流動資產(chǎn)處置損失這個金額,不然匯算清繳的報表好像沒識別到這個金額(沒扣除)
去年公司處理了一輛車(折舊已提完),處置的收入計入營業(yè)外收入,這種情況,匯算清繳需要填寫哪張表?
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報的工資合計數(shù)嗎?是應發(fā)工資,還是減去個人社保等的實發(fā)工資?
老師,個體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個人交社保,個人部分和工廠部分都計入借:管理費用一社保費,貨應付職工薪酬一社保費?
去年的報關單有10張,稅局說要一個批次申報,不能分多個批次申報,這是什么意思呢?可以舉例說明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報個稅顯示這個怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費用后,管理費用要減掉這一部分嗎?
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報的工資合計數(shù)嗎?是應發(fā)工資,還是減去個人社保等的實發(fā)工資?
20年買的一個車 在24年8月抵扣了 但是25年5月份發(fā)現(xiàn)這個車不在公司且老早被前一個法人賣掉了 現(xiàn)在要怎么辦
在報匯算清繳,24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元,現(xiàn)在不想退稅,目前24年第四季度利潤總額是-12835.27,匯算清繳怎么申報才能不用退稅,
老師,請問一個小公司往外賣,需要怎么估值?需要出鑒定報告嗎?
如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
我翻了一下表,我看到“資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表”A105090,不知道是否需要填寫這張?
你是收益不需要填寫的,如果是有處置損失才需要。
可能我概念有點混淆,因為折舊已經(jīng)提完了,處置的價格肯定比當時原值要低,那我認為對公司來說,也是一種損失?
這個表格上面的寫了“資產(chǎn)處置收入”
已經(jīng)計提完了折舊,你處置的價格這個高于剩余的殘值的話,就會有收益,有收益的這里不用填寫。