你好,你看一下是不是有負(fù)數(shù)發(fā)生?
老師你好,比如期間費用明細表的管理費用的數(shù)據(jù)要與利潤表年末管理費用一致,有些期間費用明細表上沒有的費用,我填寫在哪里
用友T6利潤表管理費用其中就三項,那么管理費用里面其他的二級明細數(shù)據(jù)怎么顯示?
老師,請問下,為什么利潤表里面的銷售費用、管理費用、財務(wù)費用里面的數(shù)據(jù),怎么跟明細賬里面的數(shù)據(jù)對不上是什么原因?
金蝶kiS標(biāo)準(zhǔn)版,反結(jié)帳之后修改了一個費用類的憑證,之后又把該費用的相關(guān)損益結(jié)轉(zhuǎn)也手動調(diào)整了,重新結(jié)賬之后,出的利潤表數(shù)據(jù)不再準(zhǔn)確。利潤表里管理費用的取數(shù)跟明細賬的管理費用的合計數(shù)不一致了,這種情況怎么處理?
利潤表中的管理費用跟明細賬不一致
一般納稅人,機械租賃發(fā)票稅率按多少開?是營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍有機械租賃就可以開機械租賃發(fā)票嗎
老師請問,23年3月預(yù)收賬款10萬,3月出貨20000未開票,4月出貨20000未開票,做未開票收入,8月開票20000,12月開票20000,重復(fù)做了開票收入,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)賬,現(xiàn)在25年都是帶發(fā)票出貨,我可以用幾年出貨的調(diào)賬往年多入的收入嗎,怎么調(diào)整
公司要注銷,但是賬上還有不上應(yīng)收款,應(yīng)付款,預(yù)收款,預(yù)付款應(yīng)該怎么處理?
你好老師,8月份的成本票未入賬,可以把進項稅金抵扣在8月份嗎
為什么我報名399的實操課,出納系統(tǒng)打開不能上手練習(xí)呢?報名的時候老師說出納上手練習(xí)系統(tǒng)是送給我們學(xué)員的,可進去打開又說要權(quán)限。你們老師怎么可以騙人呢!
老師你好!7月份扣印花稅50.64,怎么做憑證
去年,有33000元,誤入了制造費用,應(yīng)該入管理費用的,怎樣做分錄調(diào)整
老師,建筑業(yè)開票時,是不可以選擇9%,3%,2種呢
老師無預(yù)拌混凝土承包資質(zhì)的商貿(mào)公司委托有資質(zhì)的攪拌站加工混凝土,商貿(mào)公司銷售給建筑公司可以嗎
企業(yè)捐贈給慈善會,能收到專票,能抵增值稅不?