你好,利潤表管理費用其中就三項,其他二級明細在總額體現(xiàn),不在明細三項體現(xiàn)就是了?
我怎么能在用友T3中調(diào)出各個子科目的余額明細來? 就是一張表顯示管理費用,及各個子科目余額
用友T6利潤表管理費用其中就三項,那么管理費用里面其他的二級明細數(shù)據(jù)怎么顯示?
老師,請問下,為什么利潤表里面的銷售費用、管理費用、財務費用里面的數(shù)據(jù),怎么跟明細賬里面的數(shù)據(jù)對不上是什么原因?
財務報表里面的管理費用中的開辦費、業(yè)務招待費、研究費用是根據(jù)管理費用二級明細賬自動生成的數(shù)據(jù)?為什么實際管理費用二級明細賬里面的開辦費、研究費用金額根本沒有,業(yè)務招待費金額也沒有那么多。 這是什么原因呢?是報表有問題還是什么呢?
第一張表是明細賬。應付職工薪酬,他計提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應付職工薪酬那個數(shù)是一致的,但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數(shù)呢,但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣,搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表,按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去,他這個數(shù)直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個數(shù)來填我就是按明細賬來看計提數(shù)的,我要是按明細賬來填吧,就跟他的利潤表數(shù)就對不上
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
老師,我公司二季度沒有開票額度了,在第三季度月初開票做帳到二季度有影響不
當期所得稅費用的公式怎么理解?為什么遞延會出現(xiàn)在這里?
老師,稅務要求提供業(yè)務真實性的情況說明,請問有沒有相關模板,謝謝
這是過了嗎?不知道拿的到證書不?
你好 請問一般餐飲店具體要對哪些商品進行盤點呢
我結賬到10月份,我生成10月的利潤表怎么本年累計數(shù)顯示累計到11月份的數(shù)據(jù)了呢?
你好,生成10月的利潤表,本年累計數(shù)顯示累計到11月份的數(shù)據(jù) 那就需要咨詢軟件開發(fā)單位,是不是軟件出故障了?