可以的,沒問題稅的哈
建筑公司自產(chǎn)自用外包出去了混凝土攪拌站每月有生產(chǎn)銷售,但都未收到貨款也沒開票出去并且也沒按月準(zhǔn)時發(fā)過工資,都是幾個月發(fā)一次的那種,之前攪拌站每月都是零申報,只有那個月標(biāo)段建筑公司打了一點貨款來攪拌站開了票出去才入收入申報增繳稅,并且不管是原材料供應(yīng)商或者工地的標(biāo)段建筑公司都沒有簽合同,我就想問問老師這樣申報可以嗎,如果不可以那后期該怎么做?
老師,您 好!我們公司有混凝土銷售的營業(yè)范圍,無預(yù)拌混凝土專業(yè)承包資質(zhì),能開混凝土發(fā)票嗎?
沒有資質(zhì)的建筑材料公司可以銷售商品混凝土和瀝青嗎
老師,我們是一家貿(mào)易公司,經(jīng)營范圍有建筑材料銷售。我們從正規(guī)的預(yù)拌沙漿公司購混凝土,然后銷售給第三方,第三方向我公司要銷售資質(zhì)。這種貿(mào)易需要資質(zhì)嗎?
老板有兩個公司商貿(mào)公司A和建筑公司B,2022.10老板從A公司公戶給對方支付了一筆10萬的款,備注工程款,附言土石方,對方給開具了發(fā)票,A公司屬于商貿(mào)公司,銷售鋼筋混凝土,財務(wù)讓老板把發(fā)票退給了對方讓紅沖,這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該屬于B公司,發(fā)票應(yīng)該開給B公司,但是對方拿回發(fā)票后到今年一直未紅沖,A公司一直掛預(yù)付-10萬,現(xiàn)在這個賬務(wù)該怎么處理?已經(jīng)跨年了
由于無法追問,只能用新提交問題來提問:我們是工廠,以exw條款和香港的一家貿(mào)易公司A簽署銷售合同,現(xiàn)在稅務(wù)局要求exw條款出口的工廠需提供貨物在境內(nèi)裝載前的運輸費和保費發(fā)票,賬單及水單,這段運輸是客戶負(fù)責(zé)的,但是因為客戶是香港公司,他是和一家香港運輸公司B簽署運輸合同,由B開具形式發(fā)票,實際B再委托國內(nèi)子公司C完成業(yè)務(wù),C開具了一定數(shù)額的專票發(fā)票給B,以備稽查,但是額度和實際發(fā)生的不符的,現(xiàn)在的問題是客戶A擔(dān)心提供了B開具的形式發(fā)票,稅務(wù)局認(rèn)不認(rèn)可這個發(fā)票,B開具的形式發(fā)票都有對應(yīng)的賬單可以證明的,這個是有據(jù)可查的,運輸是純國內(nèi)運輸,即工廠到出口監(jiān)管倉段的運輸,提交后稅務(wù)局會不會質(zhì)疑國內(nèi)的業(yè)務(wù)為何跑去香港結(jié)算?如果稅務(wù)局這樣問的話,那可不可以用那個大陸和香港避免雙重征稅的那個協(xié)定來說明,因為我是香港公司,所以我在香港結(jié)算了,可不可以這樣子?因為那個協(xié)定書好像是說香港公司如果在大陸開展陸運業(yè)務(wù)的話,是可以免征大陸這邊的稅的,所以以這個點回來回應(yīng)稅局可以嗎?還是說稅務(wù)會問實際運作的公司
【董老師】您好,想咨詢下:企業(yè)的母公司與企業(yè)的聯(lián)營方之間,通常不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方關(guān)系。學(xué)堂有看到過這個案例,記得之前咨詢過您相關(guān)關(guān)聯(lián)方的問題。這個一般通俗解釋,怎么記憶會比較好?
老師麻煩問一下,公司注冊資本實繳完了,還需要做什么處理,比如工商部門,謝謝
老師,20年的紙質(zhì)發(fā)票紅沖,怎么操作
我們是工廠,以exw條款和香港的一家貿(mào)易公司A簽署銷售合同,現(xiàn)在稅務(wù)局要求exw條款出口的工廠需提供貨物在境內(nèi)裝載前的運輸費和保費發(fā)票,賬單及水單,這段運輸是客戶負(fù)責(zé)的,但是因為客戶是香港公司,他是和一家香港運輸公司B簽署運輸合同,由B開具形式發(fā)票,實際B再委托國內(nèi)子公司C完成業(yè)務(wù),C開具了一定數(shù)額的專票發(fā)票給B,以備稽查,但是額度和實際發(fā)生的不符的,現(xiàn)在的問題是客戶A擔(dān)心提供了B開具的形式發(fā)票,稅務(wù)局認(rèn)不認(rèn)可這個發(fā)票以及提供后稅務(wù)局會不會追查到C公司還有B公司,另外我們現(xiàn)在想讓客戶簽一份證明書,里面提及客戶當(dāng)月運輸我司貨物產(chǎn)生的運費是多少,然后要客戶加蓋公章,如果客戶提供后稅務(wù)局會不會進(jìn)一步要求提供與之對應(yīng)的發(fā)票
我們是工廠,以exw條款和香港的一家貿(mào)易公司A簽署銷售合同,現(xiàn)在稅務(wù)局要求exw條款出口的工廠需提供貨物在境內(nèi)裝載前的運輸費和保費發(fā)票,賬單及水單,這段運輸是客戶負(fù)責(zé)的,但是因為客戶是香港公司,他是和一家香港運輸公司B簽署運輸合同,由B開具形式發(fā)票,實際B再委托國內(nèi)子公司C完成業(yè)務(wù),C開具了一定數(shù)額的專票發(fā)票給B,以備稽查,但是額度和實際發(fā)生的不符的,現(xiàn)在的問題是客戶A擔(dān)心提供了B開具的形式發(fā)票,稅務(wù)局認(rèn)不認(rèn)可這個發(fā)票以及提供后稅務(wù)局會不會追查到C公司還有B公司?有沒有稅務(wù)風(fēng)險,比如追繳稅
麻煩問下老師,我們公司銷售農(nóng)業(yè)機(jī)械,是免增值稅的,現(xiàn)在客戶要求開13個點專票,我們公司有進(jìn)項13個點票,開了要交稅嗎
老師,這個王志平她是未到期提前退費,她一整年的租金是14萬,退費退了19000多,老板讓我把退費加一行,然后減掉退費后這個再怎么攤銷
內(nèi)部交易不會影響乙公司調(diào)整后凈利潤嗎?
老師,員工出差的吃飯補(bǔ)助,公司每天補(bǔ)助100元,這個不需要開發(fā)票,這個吃飯補(bǔ)助,需不需交個稅?