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麻煩問(wèn)下老師,我們公司銷售農(nóng)業(yè)機(jī)械,是免增值稅的,現(xiàn)在客戶要求開(kāi)13個(gè)點(diǎn)專票,我們公司有進(jìn)項(xiàng)13個(gè)點(diǎn)票,開(kāi)了要交稅嗎

2025-08-30 19:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-30 19:31

您好,不用,開(kāi)了應(yīng)稅的,收到的進(jìn)項(xiàng)也能抵扣的

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你好 增值稅4% 附加稅12% 所得稅根據(jù)稅負(fù)1% 印花稅萬(wàn)分之三 合計(jì)5.2%左右的
2020-09-17
同學(xué)你好!沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票的話? 是要這樣交的哦
2020-12-21
同學(xué)你好,對(duì)的,是這樣開(kāi)的
2025-06-10
你進(jìn)項(xiàng)10個(gè)點(diǎn),開(kāi)13的銷,實(shí)際交3個(gè)點(diǎn),你收客戶10個(gè)點(diǎn),應(yīng)該不虧,就加企業(yè)所得稅一個(gè)點(diǎn),你也就是交四個(gè)點(diǎn),還有六個(gè)點(diǎn)的盈余。
2020-10-26
你好; 你要去判斷你企業(yè)所得稅? 和印花稅以及附加稅都會(huì)涉及繳納不; 若你? 涉及了。 只考慮增值稅 會(huì)虧損的? ?
2022-03-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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