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老師,請問一下供應(yīng)商開票給我司含稅20萬,增值稅專用發(fā)票,我公司只付13個點(diǎn)的稅錢,然后我公司銷售給客戶,也開票是含稅的20萬增值稅專用發(fā)票,也只收客戶13個點(diǎn)的稅點(diǎn),這樣公司虧了嗎?

2022-03-09 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-09 10:44

沒有虧損也沒有盈利

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快賬用戶3902 追問 2022-03-09 10:49

為什么呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-09 10:59

增值稅進(jìn)項和銷項為0,收入成本一樣

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快賬用戶3902 追問 2022-03-09 11:05

但是還有一個印花稅呀

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齊紅老師 解答 2022-03-09 12:12

你們購銷合同是要繳納印花稅,對的

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你好; 你要去判斷你企業(yè)所得稅? 和印花稅以及附加稅都會涉及繳納不; 若你? 涉及了。 只考慮增值稅 會虧損的? ?
2022-03-09
沒有虧損也沒有盈利
2022-03-09
你好;? ?要看什么業(yè)務(wù)的; 如果你一般納稅人的話;? 收到建筑服務(wù)發(fā)票; 那么你就會繳納4%增值稅的? ;? ? 因為你開票出去是13%的話; 進(jìn)項稅是9%? ?
2022-12-14
那就是把單位的相關(guān)稅款加上就行。 增值稅加上附加稅,加上所得稅就行。
2023-07-11
你好,只能找供應(yīng)商取得購進(jìn)的進(jìn)項發(fā)票,才可以做到少交稅款了?
2023-07-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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