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去年報的印花稅,報錯了,報了其他應收款,今天報好后分錄該怎么做?還是年報的時候調(diào)整?

2023-05-22 17:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-22 17:45

?你好,你當時是怎么做的憑證

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快賬用戶2421 追問 2023-05-22 17:50

去年做的是其他應收款,實際是實收資本,

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齊紅老師 解答 2023-05-22 17:52

你好!你是說印花稅,計入了其他應收款??

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快賬用戶2421 追問 2023-05-22 17:54

原本是實收資本的,別人做成其他應收款,這邊更改好后做的,就得報印花稅了

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齊紅老師 解答 2023-05-22 17:56

?你好!這樣的話,建議你不去更改之前了的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為實收資本

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快賬用戶2421 追問 2023-05-22 17:58

問題現(xiàn)在不報不行的啊,印花稅要報的,

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齊紅老師 解答 2023-05-22 18:29

您好,我是說你報到現(xiàn)在,不用做到之前去了

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?你好,你當時是怎么做的憑證
2023-05-22
那你需要修改去年的了,反結(jié)賬回去修改
2020-04-07
同學你好 是的,你應該在本月做賬時進行相應的調(diào)整。調(diào)整的會計分錄如下: 借:預收賬款 600 萬 貸:其他應付款 600 萬 這筆分錄將原來資產(chǎn)負債表中預收賬款的 600 萬調(diào)整到了其他應付款中,使得賬面上的科目余額與調(diào)整后的資產(chǎn)負債表一致。
2024-07-12
你好,需要把你做的分錄?稅金及附加 科目 ,改成 以前年度損益調(diào)整—稅金及附加。 匯算清繳的時候,需要按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)申報?
2023-05-24
你好!這個按購銷業(yè)務(wù)申報。按季度申報
2024-08-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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