你好1;? ?按月去對賬; 按照你開票或者收款的金額; 掛情況往來科目去處理的??
我應(yīng)該怎么記錄內(nèi)賬和外賬呢?外賬是代理會計(jì)記賬,只按照有發(fā)票和公戶進(jìn)出款的,我這邊是實(shí)際發(fā)生的流水賬,有的有發(fā)票,有的是收據(jù)白條,還有沒有票的,我應(yīng)該怎么統(tǒng)計(jì)比較好呀,請老師給點(diǎn)意見
老師您好,公司采購付款六萬,收到發(fā)票一萬,外賬借應(yīng)付賬款六萬,貸銀行存款六萬,然后借原材料一萬,貸應(yīng)付賬款一萬,所以應(yīng)付賬款借方余額五萬。內(nèi)賬根據(jù)資金流與收貨入庫單記賬,借應(yīng)付老板六萬,貸銀行六萬,然后根據(jù)入庫單借原材料三萬貸應(yīng)付賬款三萬,所以內(nèi)賬余額借方余額三萬,看上去都沒有錯(cuò)這是怎么回事?如果只做一套賬怎么記得明白???
根據(jù)供應(yīng)商提供的對賬單,應(yīng)付賬款暫估數(shù)(未開票已收貨)和應(yīng)付賬款已開票金額跟賬面數(shù)都對不上,這種情況怎么下手,該如何對賬和找差異及原因?
老師您好,請問應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款外賬跟內(nèi)賬怎么對賬,外賬根據(jù)發(fā)票記得,內(nèi)賬根據(jù)收錢記的,怎么對啊
老師好,內(nèi)賬根據(jù)付款與收貨入庫單記賬,外賬根據(jù)付款與發(fā)票記賬不管收沒收到貨的,內(nèi)外賬對賬時(shí)不相符,這怎么對呀?
老師:請問,企業(yè)收入社保中心轉(zhuǎn)入的:失業(yè)退費(fèi) 這個(gè)要怎么入賬???
您好老師,我們律師事務(wù)所掛靠在一家大所,是總分所關(guān)系,每年只給總所交管理費(fèi),都是獨(dú)立法人單位。我單位派駐2人到總所上班,做的是我單位的業(yè)務(wù),工資社保由總所代為發(fā)放和繳納,半年和我們結(jié)算一次。墊付費(fèi)用總所應(yīng)該給我單位開發(fā)票嗎?不然我們憑什么做成本費(fèi)用呢?
小規(guī)模上季度申報(bào)了32萬,這季度紅沖了3萬,開了銷項(xiàng)9萬,應(yīng)該怎么報(bào)稅
老師,高新技術(shù)產(chǎn)品銷售收入指的是研發(fā)項(xiàng)目銷售收入嗎?如何理解
主播還沒成立個(gè)體戶急用錢,公司可以先預(yù)付服務(wù)費(fèi)嗎?等成立后再開票給我們,這樣會不會認(rèn)為是勞務(wù)報(bào)酬
老師,我想問一下釀酒的小規(guī)模企業(yè)有哪些涉稅問題?
老師,企業(yè)微信的認(rèn)證技術(shù)專票 以及采買藍(lán)大褂作為宣傳費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
請問,月底,我要交的稅額在哪里看?
老師,我公司上月銷售黃沙100萬,但進(jìn)項(xiàng)只有四十萬,能抵扣其他材料的進(jìn)項(xiàng)嗎
法人,也是部分股權(quán)的股東,能一起變更嗎?變更法人和變更股權(quán)是一樣嗎?
外賬根據(jù)收票開票記,內(nèi)賬不管有沒有發(fā)票,有收款付款就記賬了呀,怎么對呢
你好1;? ?是的; 內(nèi)賬 不管發(fā)票這些; 外賬看你發(fā)票和收款依據(jù)來 做 ;? 做一個(gè)對賬單來處理;? 按照你們實(shí)際賬上登記的數(shù)據(jù) 來? ? 核對