你好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣比較好
老師,請(qǐng)問一下,我單位要支付一筆衛(wèi)生整治服務(wù)費(fèi),由于以前這個(gè)地方不是我單位負(fù)責(zé)的,現(xiàn)在由其他單位移交給我們管理,這筆費(fèi)用由其他單位轉(zhuǎn)給我們來(lái)支付。請(qǐng)問老師,收到這個(gè)單位的費(fèi)用怎么入賬?我們把收到的這筆服務(wù)費(fèi)支付給供應(yīng)商又怎么入帳呢?
老師,我們單位做平臺(tái)的,協(xié)議簽的是平臺(tái)費(fèi)他們收我們10%,偶爾有的項(xiàng)目他們給我們優(yōu)惠2個(gè)點(diǎn),辦法是我們開服務(wù)票給他們,他們支付我們錢,這我怎么入賬啊
老師,我們是合作社,別的企業(yè)有一塊地給我們服務(wù)費(fèi)讓我們給他鹽堿地改良,收成都是我們的,只是他每晌地給我1萬(wàn)元費(fèi)用。我需要給對(duì)方開機(jī)械租賃的發(fā)票,我稅率是免稅嗎還是1的稅率呢地不是我們單位的
我們是小規(guī)模合作社,甲方讓我們給他們治理鹽堿地,給我們種植服務(wù)費(fèi),所有投資收入都慧我們合作社。我們收的種植服務(wù)費(fèi)甲方讓我們寫現(xiàn)代服務(wù) 農(nóng)機(jī)服務(wù),那增值稅率是多少呢?
老師我單位是合作社的,給乙單位土地做鹽堿地改良,對(duì)方給我們服務(wù)費(fèi),我們種他們的地,所有種子化肥投資都是我單位負(fù)責(zé),秋收也是我單位收,他們只給我們服務(wù)費(fèi)。我這個(gè)服務(wù)費(fèi)收入入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目呢,秋收后收入又得入哪個(gè)科目呢
老師,一般納稅人開的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購(gòu)的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬(wàn),但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬(wàn)了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
我們是合作社,收的服務(wù)費(fèi)能算主營(yíng)嗎,不是社員的地
你好,是可以的啊,其他業(yè)務(wù)收入也是可以的