你好,你這個是在歷史申報查詢及打印里面找的。
你好,老師,我想申報購銷合同印花稅,報不了,怎么操作呢?
老師,你好,請問一下老板讓我打印財務(wù)報表給他看,那我應(yīng)該打印什么表格出來呢?
老師,夸月紅沖專票,這個應(yīng)該怎么紅沖,我把這張表也打印出來了,剩下的應(yīng)該怎么操作呢
老師,你好!我想把這份申報表打印出來,請問怎么操作呢?
你好老師,我想在電子稅務(wù)局上把納稅申報表打印出來,怎么打印
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
如果是的話,你看下。征稅項目這里面能點開吧,你點開之后在里面有打印或者是下載。
申報查詢及打印這里沒有年度的
你的稅款所屬期選擇的不對,應(yīng)該是一到12月份。
找到了,謝謝
不要客氣,工作愉快。