嗯,你好,如果你有了紅字信息表啦,你點發(fā)票填開,然后呢,選中專用發(fā)票,然后呢,上方有一個導(dǎo)入紅字信息表,你把這個紅字信息表導(dǎo)到發(fā)票里面,發(fā)票里面就會出來一個嗯,負(fù)數(shù)的一個金額。
老師,成品油專票上月紅沖,忘記打印銷項發(fā)票了,這個月把銷項發(fā)票打印出來了,但是狀態(tài)顯示已核銷待查證,請問我現(xiàn)在該怎么操作?
你好,10月份有個三萬的收入,但12月對方說票稅號錯了,我單位沖紅操作錯誤,沒打印出來紅票,又開了一張銷售票,結(jié)果這個三萬就算銷售收入了,只能在1月沖紅,請問這個月那三萬會計分錄怎么做?一月沖紅成功又該怎么做呢?
你好老師,上個月開錯一張發(fā)票,這個月我沖紅,到了這一步,下一步該怎么操作呢
老師,夸月紅沖專票,這個應(yīng)該怎么紅沖,我把這張表也打印出來了,剩下的應(yīng)該怎么操作呢
老師,普票紅沖的話是不是也要開負(fù)數(shù)發(fā)票,跟專票負(fù)數(shù)發(fā)票一樣操作嗎?普票紅沖還需要填寫紅字信息表嗎?我上月開出去的普票,現(xiàn)在人退回來了,我要紅沖,我打開那張發(fā)票了,上面就有紅沖的字樣,我是怎么操作呢?
個人賣照片用不用交稅
您好!老師麻煩問一下我印花稅是按照價款來交還是價稅合計金額繳納
老師我們第二季度有收入,但是4-6月一點成本票也沒有,申報第二季度稅后,會被查嗎?應(yīng)該沒事吧,就折磨一次
季度企業(yè)所得稅,比如第一季度利潤累計50萬,總以前年度虧損彌補(bǔ)以后不用交所得稅了,第二季末累計利潤30萬,也是從以前年度虧損彌補(bǔ),那么我這兩個季度一共從虧損里彌補(bǔ)了80萬嗎?我總感覺哪里好像不太對,怪怪的感覺…第二季度末其實累計數(shù)啊
老師,水電費怎么分?jǐn)偟矫恳粋€產(chǎn)品上
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報增值稅,有票收入20萬,無票收入50萬,請問增值稅報表怎么填?
老師,我問下稅務(wù)局申報表錯誤更正的問題,第1個是最終更改后的報表,第2個和第4個是被更改的,后面顯示未作廢,這樣是對的嗎
老師,手續(xù)費發(fā)票是增票可以抵扣增值稅嗎
老師,上個季度因為老板沒有拿流水和回單來,做漏了幾次,怎么辦呢?要不要把電子稅務(wù)報表更正呢?還是這個季度補(bǔ)做就可以了呢
老師在嗎?請問一下我們公司5月和6月的工資都沒發(fā),個稅申報是正常報還是零申報?
老師,我的信息表不知道為啥一直下載不下來,好幾次都是這樣的
你那個信息表你填完之后上傳嗎。
我也不太清楚這樣操作合適不,但是開票的感覺不是要導(dǎo)入紅字發(fā)票信息嘛,我也下載不下來,就不知道怎么操作
我點了維護(hù),顯示的銷售方納稅人信息不存在,不知道怎么回事
老師,我操作成功了,是步驟有問題
好滴,祝您生活愉快感謝五星好評