您好啊,表中顯示您申報(bào)的年度應(yīng)納稅所得額是0啊,季度有繳所得稅,當(dāng)然要退您啊
老師,我們公司的匯算清繳中,有一筆企業(yè)所得稅實(shí)際應(yīng)補(bǔ)數(shù)是負(fù)數(shù),我理解的要退給我們的稅,但實(shí)際這個(gè)稅是補(bǔ)繳以前年度的,不需要退稅。我在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中調(diào)增了這筆,但在A類表中實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅顯示還是負(fù)數(shù),問(wèn)題出在哪呢?
老師,為啥我匯算清繳填完了后主表中央級(jí)收入實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額 和 地方級(jí)收入應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額會(huì)有負(fù)數(shù)?是要退給我們退稅嗎?我們是建筑業(yè),外地有預(yù)交所得稅,這表里的負(fù)數(shù)合起來(lái)正好是我們外地交的所得稅金額
老師,匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí),實(shí)際應(yīng)繳那都是負(fù)數(shù)的,有退稅,然后提交申報(bào)時(shí),為啥還顯示繳企業(yè)所得稅137.9呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳中,我不用補(bǔ)稅也不用退稅,剛好是交了稅的這個(gè)數(shù),為啥還要顯示我應(yīng)該退我交的稅呢?
老師,匯算清繳完了之后顯示的是需要退稅,我不想退,想讓他不交也不退稅應(yīng)該怎樣弄?
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師報(bào)名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費(fèi)用24480,當(dāng)時(shí)也沒(méi)有暫估費(fèi)用,25年5月老板拿來(lái)一張是24年5月開(kāi)具的汽車保養(yǎng)費(fèi)發(fā)票16480元,25年5月開(kāi)具一張8000元汽車保養(yǎng)費(fèi),這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣(mài)方交賣(mài)方的稅,買(mǎi)方交買(mǎi)方的稅吧
企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù),現(xiàn)在要把車租給別家公司怎么操作才合理
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)專票能開(kāi)免稅票嗎
制造業(yè)盈虧平橫點(diǎn)如何計(jì)劃,固定成本50萬(wàn)
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料,項(xiàng)目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個(gè)表還是2個(gè)表???
公司在中國(guó)銀行貸款300萬(wàn),有申請(qǐng)政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時(shí)應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門(mén)行不行?
老師,戲曲書(shū)生帽,紗屬于什么編碼
但是這個(gè)就是我本來(lái)就要繳納的企業(yè)所得稅???我哪里弄錯(cuò)了嗎?
您好啊,看下A1000000表25行應(yīng)納稅所得額是多少哈
營(yíng)業(yè)收入這些是需要我自己填嗎?但是我填了之后利潤(rùn)總額又和我們的報(bào)表不一樣,
您好啊,是自己填的呢,您按年報(bào)的利潤(rùn)表填 ,咱申報(bào)不是用自己報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào)么,咋不一樣啊
老師,我這個(gè)納稅調(diào)整增加額和減少額都是填寫(xiě)A105000嗎?減少額我找不到對(duì)應(yīng)的呀,我填了職工薪酬支出的72001.33后,主變就增加了這個(gè)數(shù),導(dǎo)致我得補(bǔ)稅?要怎么辦?
您看一下
您好,A105000表項(xiàng)目后面有(填入A105020 之類的)就是在括號(hào)后面的表格里填寫(xiě)。第1個(gè)信息您說(shuō)沒(méi)有調(diào)整,為啥現(xiàn)在要調(diào)增啊
我把數(shù)字輸錯(cuò)了,現(xiàn)在弄對(duì)了。 2022年的工資做了工資表,但因?yàn)橘~上沒(méi)錢(qián),沒(méi)在匯算清繳前實(shí)際發(fā)放,可以扣除嗎?
您好啊,稅法上在匯繳前沒(méi)有發(fā)放是不能扣除的,就是2022年先調(diào)增2023年再調(diào)減,問(wèn)下老板要不要發(fā)了,5.31號(hào)前發(fā)了嘛,省得交所得稅