你好!你現(xiàn)在是要退多少?
所得稅匯算清繳后導(dǎo)致需要退稅1224.81元,我不想讓退錢了,我應(yīng)該怎么改數(shù) 需要改多少呢
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表填寫好之后,實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù),是不是需要申請退稅?如果不想申請退稅應(yīng)該怎么操作
老師,匯算清繳本來是有點(diǎn)利潤需要交稅的,可是彌補(bǔ)以前年度虧損后還有虧損,就不需要交稅了。但是22年還預(yù)交了30,這樣匯算清繳后顯示需退稅30,這30不退行嗎,,我應(yīng)該怎樣做
匯算清繳本年虧損顯示需要退稅,如果不想退稅應(yīng)該怎么調(diào)整
企業(yè)所得稅匯算清繳中,我不用補(bǔ)稅也不用退稅,剛好是交了稅的這個(gè)數(shù),為啥還要顯示我應(yīng)該退我交的稅呢?
請問稅務(wù)師報(bào)名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費(fèi)用24480,當(dāng)時(shí)也沒有暫估費(fèi)用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費(fèi)發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費(fèi),這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣方交賣方的稅,買方交買方的稅吧
企業(yè)的經(jīng)營范圍沒有有形動產(chǎn)租賃服務(wù),現(xiàn)在要把車租給別家公司怎么操作才合理
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品開專票能開免稅票嗎
制造業(yè)盈虧平橫點(diǎn)如何計(jì)劃,固定成本50萬
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料,項(xiàng)目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個(gè)表還是2個(gè)表?。?/p>
公司在中國銀行貸款300萬,有申請政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時(shí)應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
退500多。呢啊
我現(xiàn)在是不想讓他退
你好!小微企業(yè)的話,是500/0.05,填入納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除類,其他里面
那我賬上沒有這個(gè)數(shù)啊,老師
你好!是的。只是為了調(diào)而已。因?yàn)槟阋磳?shí)際的,你就應(yīng)該退稅
那我賬上不用做什么嗎?
你好!不用做其他的了
老師,為什么要在扣除那欄填
你好!你是在扣除那欄調(diào)增利潤。 就是不扣除
老師,怎樣填啊,賬載金額和稅收金額那里怎么填?
你好!就是賬載金額填剛說的那個(gè),稅收金額不填
啊啊啊,老師,麻煩盡快解答一下。
你好!已經(jīng)回答了你了啊 賬載金額填剛說的那個(gè)是500/0.05,,稅收金額不填。