同學(xué)你好 多預(yù)繳了可以申請(qǐng)退稅
老師,我是建筑企業(yè),今年1月在外地預(yù)交了企業(yè)所的稅2000,但是今年我們企業(yè)應(yīng)交所得額都是負(fù)數(shù),那到明年匯算清繳,1月預(yù)交的這個(gè)錢會(huì)不會(huì)電子稅務(wù)局退給我們?如果退是自動(dòng)退,還是需要申請(qǐng)?怎么退?
老師,你好,我們是建安行業(yè),跨省異地需要預(yù)交企業(yè)所得稅,那我2020總的匯算下來,虧損 的,所以不用交企業(yè)所得稅,賬表上體現(xiàn)我還應(yīng)該將異地預(yù)交的退稅回來,但是因?yàn)楫惖赝硕惡苈闊由辖痤~不大,所以不想辦手續(xù)退稅,現(xiàn)在賬面上應(yīng)交企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),放棄的這筆稅,我應(yīng)該入哪個(gè)科目呢,分錄雜寫,謝謝
老師,我們公司的匯算清繳中,有一筆企業(yè)所得稅實(shí)際應(yīng)補(bǔ)數(shù)是負(fù)數(shù),我理解的要退給我們的稅,但實(shí)際這個(gè)稅是補(bǔ)繳以前年度的,不需要退稅。我在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中調(diào)增了這筆,但在A類表中實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅顯示還是負(fù)數(shù),問題出在哪呢?
老師,年報(bào)這里為什么有這個(gè)顯示中央收入實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)一般企業(yè)33%*60%,總機(jī)構(gòu)34+36*60%+35金額-843.63;然后下面接著地方級(jí)收入應(yīng)補(bǔ)退34+36*40%金額562.42,還有地方級(jí)收入所得稅562.42;我填其他表后這個(gè)自動(dòng)生成,我不知道什么意思?
老師、1、異地預(yù)交企業(yè)所得稅之后,本地交企業(yè)所得稅是不是要不之前預(yù)交的金額填上。 2、老師如果和本地的合并之后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為負(fù)數(shù)、他們會(huì)退稅嗎?還是會(huì)延到第二季度如果有要交企業(yè)所得稅的時(shí)候抵扣我之前交的?
請(qǐng)問個(gè)體戶了嗎社保和放公司繳納社保,比例是一樣的嗎
我公司是物業(yè)公司,電費(fèi)發(fā)票包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本電費(fèi)和代收代繳電費(fèi)。前幾個(gè)月收到發(fā)票時(shí),只做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,要怎么更正?
科目5001.03生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用和5101的制造費(fèi)用有什么不一樣
老師麻煩問一下我們公司20年買的車,現(xiàn)在出售,還要交增值稅嗎
老師好,施工時(shí)的臨時(shí)工的工資是需要錄入個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào),還是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,
化工制造業(yè)剛剛開始生產(chǎn),采購的原材料數(shù)量是以自己的過磅單入庫,還是按對(duì)方的,還是說按雙方結(jié)算的數(shù)量進(jìn)行入庫?
貨物出口的流程能大白話說一下嘛?
老師,我公司是縣級(jí)一個(gè)國(guó)有企業(yè),主要做文旅資源優(yōu)化整合,資產(chǎn)輕運(yùn)營(yíng),研學(xué)是其中一項(xiàng),運(yùn)行模式:研學(xué)機(jī)構(gòu)帶著學(xué)生—我公司—研學(xué)基地,我公司為研學(xué)機(jī)構(gòu)提供研學(xué)協(xié)調(diào)調(diào)配等服務(wù),收取5%管理費(fèi),為了能夠更好管理協(xié)調(diào)研學(xué)基地,需要代收研學(xué)費(fèi),如果研學(xué)順利結(jié)束我公司再將研學(xué)費(fèi)用轉(zhuǎn)給研學(xué)基地,研學(xué)基地開發(fā)票給研學(xué)機(jī)構(gòu),我公司開管理費(fèi)發(fā)票給研學(xué)機(jī)構(gòu)。我公司和研學(xué)機(jī)構(gòu)簽訂服務(wù)合同,研學(xué)基地和研學(xué)機(jī)構(gòu)簽訂研學(xué)合同,研學(xué)基地出委托我公司代收研學(xué)費(fèi)用的協(xié)議。我想問這種我公司收取管理費(fèi),代收研學(xué)費(fèi)用有沒有涉稅或者財(cái)務(wù)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
董孝彬老師在嗎,老師在嗎
題目可以P=10*(P/A,5%,5)+10這樣嗎?考試用教材的嗎