同學(xué),你好 一般看具體稅務(wù)局,有些稅務(wù)局可以退稅,有些是留抵
老師,我是建筑企業(yè),今年1月在外地預(yù)交了企業(yè)所的稅2000,但是今年我們企業(yè)應(yīng)交所得額都是負數(shù),那到明年匯算清繳,1月預(yù)交的這個錢會不會電子稅務(wù)局退給我們?如果退是自動退,還是需要申請?怎么退?
老師,我們異地預(yù)繳的稅款繳納的企業(yè)所得稅在電子稅務(wù)局里面要填報嗎?除了異地預(yù)繳的,我們今年企業(yè)所得稅都是負數(shù)是不用繳納稅款的,那這個預(yù)繳的企業(yè)所得稅是要進行退稅嗎?還是不能退稅
老師,你好,我們是建安行業(yè),跨省異地需要預(yù)交企業(yè)所得稅,那我2020總的匯算下來,虧損 的,所以不用交企業(yè)所得稅,賬表上體現(xiàn)我還應(yīng)該將異地預(yù)交的退稅回來,但是因為異地退稅很麻煩,加上金額不大,所以不想辦手續(xù)退稅,現(xiàn)在賬面上應(yīng)交企業(yè)所得稅是負數(shù),放棄的這筆稅,我應(yīng)該入哪個科目呢,分錄雜寫,謝謝
老師您好,我今天做企業(yè)所得稅匯算清繳,A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)中是負數(shù),因為2022年第一季度盈利了,所以交了2000多的企業(yè)所得稅,但是2022年最后三個季度處于虧損狀態(tài),導(dǎo)致2022年整年凈利潤為負數(shù),所以,現(xiàn)在匯算清繳會把第一季度交的2000多的企業(yè)所得稅退給我們嗎
老師您好!我公司屬于施工企業(yè),長年都是跨地區(qū)施工。所以每次預(yù)交增值稅時都需要預(yù)交0.2%企業(yè)所得稅。預(yù)交企業(yè)所得稅時,會計分錄:借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。這就造成了應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅科目一直都是負數(shù)。匯算時實際我們沒有那么多的稅金,需要退稅。那我退稅時直接就做分錄借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅。這樣對嗎?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎