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老師:請問我去年第三季度建賬的時候把之前的一筆預收賬款做到了應收的貸方,當時沒有設置預收賬款科目,導致年底報表上應收賬款,還有資產(chǎn)、負債上年年末余額不一致,需要調回來嗎

2023-05-21 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-21 16:52

你好,這個可以不用調,只要總數(shù)是沒有問題的就可以。

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你好,這個可以不用調,只要總數(shù)是沒有問題的就可以。
2023-05-21
你好,需要把應收賬款負數(shù)調整在預收賬款正數(shù)上面。要調整的,
2021-04-17
你第一個表上面有紅色的應收,說明這里肯定有預收的金額,他應該是分解了,自動識別的預收的貸方了。 “應收賬款”項目,應根據(jù)“應收賬款”科目所屬各明細科目的期末借方余額合計,減去“壞賬準備”科目中有關應收賬款計提的壞賬準備期末余額后的金額填列。 如“應收賬款”科目所屬明細科目期末有貸方余額,應在本表“預收賬款”項目內填列。 “應付賬款”項目,應根據(jù)“應付賬款”科目所屬各有關明細科目的期末貸方余額合計填列;如“應付賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額,應在本表“預付賬款”項目內填列。 實際工作中,如果你單位沒有設置“預收賬款”和“預付賬款”,可以在資產(chǎn)負債表中,用負數(shù)金額表示應收賬款和應付賬款。
2021-09-09
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-06-30
你好,你看下你的壞賬準備,是不是做了一個借壞賬準備貸應收賬款的。
2023-08-03
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