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老師,就是查賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)上年的“應(yīng)收賬款”和“預(yù)收賬款”,由于當(dāng)時(shí)下面的明細(xì)細(xì)科目錯(cuò)了,其實(shí)他們是同同一筆業(yè)務(wù),但是因?yàn)槊骷?xì)設(shè)錯(cuò)了,導(dǎo)致兩筆都有余額,這樣要怎么調(diào)過來呀?

2020-08-13 19:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-13 19:18

借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款

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借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款
2020-08-13
因重復(fù)記賬致其他應(yīng)付款有余額,調(diào)賬步驟: 核實(shí):確認(rèn)銀行到賬僅 1 次,業(yè)務(wù)為收貨款沖應(yīng)收。 沖銷:做紅字分錄,借:銀行存款 -2000 ,貸:其他應(yīng)付款 - 客戶預(yù)付款 - 21 秋 -2000 ,抵消重復(fù)記錄。 驗(yàn)證:檢查銀行存款、往來科目,確保賬實(shí)一致 。
2025-06-13
你好,不用調(diào),沒有什么影響
2021-11-02
第一個(gè)借利潤分配貸其他應(yīng)收款 第二個(gè)借利潤分配貸其他應(yīng)收款 第三個(gè)之前分錄怎么做的
2021-03-04
同學(xué)你好,這兩筆是要做調(diào)整的,企業(yè)少計(jì)了收入。應(yīng)借 其他應(yīng)付款-A公司 18000 其他應(yīng)付款-B公司 42000 貸 營業(yè)收入 60000
2020-12-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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