你好,你看下你的壞賬準(zhǔn)備,是不是做了一個(gè)借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款的。
?甲企業(yè)采用備抵法核算壞賬損失,按應(yīng)收賬款年末余額的5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。2022年1月1日,甲企業(yè)“應(yīng)收賬款”科目余額為3000000元,“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為150000元。2022年,甲企業(yè)發(fā)生了如下相關(guān)業(yè)務(wù):(1)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為5000000元,增值稅650000元,貨款尚未收到。(2)因某客戶破產(chǎn),該客戶所欠貨款10000元不能收回,確認(rèn)為壞賬損失。(3)收回上年度已轉(zhuǎn)銷為壞賬損失的應(yīng)收賬款8000元并存人銀行。(4)收到某客戶以前所欠的貨款4000000元并存人銀行。要求:(1)編制2022年確認(rèn)壞賬損失的會(huì)計(jì)分錄。(2)編制收到上年度已轉(zhuǎn)銷為壞賬損失的應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)分錄。(3)計(jì)算2022年年末“壞賬準(zhǔn)備”科目余額。(4)編制2022年年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄。
注冊會(huì)計(jì)師對ABC公司2019年財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn):該公司2019年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表"應(yīng)收賬款"數(shù)額為1600000元,與應(yīng)收賬款總賬余額減去壞賬準(zhǔn)備相應(yīng)明細(xì)賬余額后的差額相符,應(yīng)收賬款Z公司明細(xì)賬有貸方余額360000元,經(jīng)查系Z公司的預(yù)付貨款,尚未履行供貨合同。該公司按應(yīng)收賬款余額的2%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。經(jīng)注冊會(huì)計(jì)師的審查,應(yīng)收賬款明細(xì)賬的貸方余額反映企業(yè)預(yù)收的賬款,屬于負(fù)債。注冊會(huì)計(jì)師提請?jiān)摴具M(jìn)行重分類調(diào)整。請完成以下審計(jì)調(diào)整分錄為:(橫線上分別寫會(huì)計(jì)科目和金額,例如:應(yīng)收賬款﹣A公司10000)。借:,貸,;借貸:
你好,已經(jīng)計(jì)提壞賬的應(yīng)收賬款,在11月又收回來這個(gè)應(yīng)收賬款,當(dāng)時(shí)就做了分錄,借,壞賬準(zhǔn)備,貸資產(chǎn)減值損失,但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了,在應(yīng)收賬款的年初余額原來是沒有余額,變成了余額是收回來的那一筆應(yīng)收賬款
老師你好,我們這邊有筆款是21年的,對方欠我們的款,但是現(xiàn)在不認(rèn)賬了對方,我要怎么把這筆款消掉。 您好,做壞賬處理就可以了 那具體分錄怎么做呢 我掛賬在應(yīng)收賬款里的 計(jì)提企業(yè)的壞賬準(zhǔn)備時(shí),借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款-公司名稱;2、壞賬發(fā)生,結(jié)轉(zhuǎn)壞賬準(zhǔn)備時(shí),借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備; 那這個(gè)賬是確定收不回來了 那怎么做呢 這是2021年的賬 就是按我上面的分錄,先計(jì)提,再結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)影響2023年經(jīng)營狀況吧 不會(huì)呀,這個(gè)沒有損益類的科目 不用以前年度損益調(diào)整嗎 這上面沒有損益類的科目,不用的 那按照你上面的分錄做完后年底不用調(diào)什么的是吧,就再不管了是吧 是的,是的,就是你說的這樣的 好的.謝謝
老師我們公司是一般納稅人,這個(gè)月準(zhǔn)備注銷,由于2021年度審計(jì)調(diào)賬的時(shí)候做了一筆分錄借:以前年度損益調(diào)整 482752.80 貸壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款482752.80 2022年的審計(jì)又調(diào)回借:以前年度損益調(diào)整 -384987.63貸壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款 -384987.63,此時(shí)壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款這個(gè)科目貸方有余額97765.17,公司資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款顯示為-97765.17,應(yīng)收賬款這個(gè)科目上月已經(jīng)清了沒有余額,怎么處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款這個(gè)科目貸方有余額97765.17?
公司修建冷庫,發(fā)生的設(shè)計(jì)費(fèi)是否要計(jì)入在在建工程
老師,給客戶開出的銷貨單按正常售價(jià)開的,開發(fā)票的金額是打了98折的,有沒有問題?銷貨單和發(fā)票金額不一致?
員工不足一個(gè)月的工資怎么算,比如5月有31天,這個(gè)員工上了30天班怎么算
如果我報(bào)關(guān)出口用人民幣來核算,這樣的收款方式是不是簡單點(diǎn),還是也必須從對方的公戶上開始收
公司在深圳有個(gè)項(xiàng)目在三亞請問異地增值稅預(yù)繳,是登陸三亞那邊的電子稅務(wù)局嗎
您好,老師,請問退休返聘員工的工資怎么報(bào)社保,是按勞務(wù)費(fèi)報(bào)還是報(bào)工資薪金報(bào),是不是要跟他們的退休工資合并在一起交個(gè)稅呢
老師,你好,我們是建筑公司,我們建設(shè)過程中要招很多臨時(shí)工,這個(gè)臨時(shí)工能做成工資表嗎,另外像這種勞務(wù)有簡易征收嗎
老師境外發(fā)票可以報(bào)銷嗎,怎么入賬呀?
老師,固定資產(chǎn)折舊,留殘值好,還是不留殘值好?
我們是醫(yī)藥公司。發(fā)藥品買的打包繩,能不能記入,管理費(fèi)用-快遞材料費(fèi)?
如果是的話,借應(yīng)收賬款貸壞賬準(zhǔn)備,你看一下你的應(yīng)收賬款是不是又有余額了。
沒有老師,沒有這個(gè)分錄,我要手工做這一筆的話把壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款懟到應(yīng)收賬款貸方,這是由于審計(jì)計(jì)提的原因再過渡到營業(yè)外收入嗎?這樣的話又影響所得稅了是嗎?
你好,你做了應(yīng)收賬款之后,我寫的最后一個(gè)分錄,你看一下應(yīng)收賬款有沒有余額。