你好,借,銷售費用貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。
我們進出口維修機器。從機器上拆下來的舊線圈,客戶要求給他發(fā)回去,然后再給他帶三條新皮帶,我們都屬于免費提供給客戶的貨值大概5000多美金,如果這種情況的話,我們在財務上怎么處理?我們是屬于外貿企業(yè),皮帶生產企業(yè)需要給我開增值稅專用發(fā)票,但出口是免費提供的不收匯,是否可以退稅?如果不能退稅進項稅額如何處理?是否視同銷售,財務上如何做賬分錄怎么寫?麻煩老師解答?
老師,我是內賬會計,在上月開出的銷售單,客戶因為說單子臟了,要求我們重新開張,而且在原有商品的基礎上又增加一些商品,所以業(yè)務員在本月又重新把單子開了。這種情況單子的流向和賬務怎么處理?
自制產品贈送給客戶,站在企業(yè)所得稅方面,需要世通銷售,但是我不理解,這到底屬于用于對外捐贈還是屬于用于交際應酬?假設我是洗發(fā)水生產商,還有一種情況如果我把洗發(fā)水總送給客戶嗎,是不是還有可能屬于是市場推廣和宣傳???那么這幾個到底怎么區(qū)分呢?不懂
老師 ,請問下, 我們是授權經銷企業(yè), 現(xiàn)在廠家開給我們的都是機動車增值稅專用發(fā)票,我們有租賃業(yè)務,車子要上牌 ,現(xiàn)在自己給自己開機機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票用于上牌,那種請況算銷售額嗎?每次開出機動車銷售發(fā)票怎么做賬務處理呢?款項怎么支付?不可能自己付給自己吧
老師,我們屬于零售企業(yè),又是在邊境貿易區(qū),不需要繳納增值稅,這種情況下,我們把自己銷售的商品送客戶要怎么做賬務處理?
老師,我們是建筑企業(yè),稅務讓補2023年到現(xiàn)在的預收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結轉收入,也繳了增值稅,按稅務說的會不會重復繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務設置科目是應交稅費-教育附加,按理說不是應交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產-長期股權投資 這個科目以賬面金額列報么?
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應該怎么入賬
稅負什么意思啊。回答
我公司外購商品,取得增值稅進項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
進項認證需要按本月領了哪些材料對應的發(fā)票認證嗎
老師業(yè)務3中的12噸為什么不視同銷售算銷項稅額
老師我們單位承接了一個弱電安裝的項目,進項票有一些電纜,攝像機等,現(xiàn)在甲方要求我們開發(fā)票,我的進項票只有27萬,對方要求我們開47萬的發(fā)票,這咋開了
客戶沒有買酒,就送給客戶的,這也是這樣做嗎?
你好是的。對于你們是計入銷售費用啊,如果是賣給他們的話,就計入應收賬款的。
老師,那要是用于招待應酬呢?