您好 請問您匯算清繳的時(shí)候 利潤表是根據(jù)什么填寫的 企業(yè)所得稅申報(bào)表主表是根據(jù)什么填寫的
申報(bào)年度企業(yè)所得稅前,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)如圖問題,原因前期季度申報(bào)時(shí)沒賬,所以有差異,如何處理好
申報(bào)年度企業(yè)所得稅前,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)如圖問題,原因前期季度申報(bào)時(shí)沒賬,所以有差異,如何處理好
申報(bào)年度企業(yè)所得稅前,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)如圖問題,原因前期季度申報(bào)時(shí)沒賬,所以有差異,如何處理好
老師您好,本季度應(yīng)交所得稅2000,進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),因?yàn)橛幸郧澳甓忍潛p彌補(bǔ)直接抵減,所以未產(chǎn)生稅款,問:此時(shí)如何進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄怎么寫?
問題:發(fā)現(xiàn)企業(yè)2021年一季度增值稅申報(bào)了3900收入,但是企業(yè)所得稅2021一季度并沒有同步申報(bào)3900收入,那么現(xiàn)在已經(jīng)無法更正2021年一季度季報(bào)了,如何處理?可以直接更正2021年的企業(yè)所得稅年報(bào)嗎?
老師,你好,我們是建筑公司是跨市,需要異地預(yù)繳的。我們這個(gè)月沖紅了在3月份開的的12萬發(fā)票。然后又開了28萬的發(fā)票(這里涵蓋12萬)。是不是說相當(dāng)于這個(gè)月我需要預(yù)繳的是16萬的2%的增值稅和企業(yè)所得稅 還是需要按28萬來交。12萬其實(shí)在之前開的時(shí)候就已經(jīng)預(yù)繳過了。
內(nèi)賬的進(jìn)項(xiàng)稅額每月都有發(fā)生余額共3832.9元,本月銷項(xiàng)稅額發(fā)生額151.54,如何處理結(jié)轉(zhuǎn)分錄
請問2024年成立的建筑勞務(wù)有限公司,還需要辦理勞務(wù)資質(zhì)嗎?
老師,一票結(jié)算煤合同,賣給客戶,其中我公司產(chǎn)生的裝卸費(fèi),是必須入庫存商品還是可以將裝卸費(fèi)直接入賬就行呢?
老師開發(fā)票種子放到哪里
老師您好,行政復(fù)議意見書和行政復(fù)議決定書是什么區(qū)別
老師怎樣的借款的利息是可以抵扣企業(yè)所得稅的?
請問一下現(xiàn)在湖南的個(gè)稅是在電子稅務(wù)局申報(bào)嗎?
老師,D選項(xiàng)里面說要確認(rèn)一項(xiàng)資產(chǎn),只是沖了計(jì)入營業(yè)外支出,應(yīng)該怎么理解確認(rèn)一項(xiàng)資產(chǎn),謝謝
老師你好現(xiàn)在企業(yè)所得稅的稅率是多少
根據(jù)賬,但賬的單據(jù)并不完善
利潤表是根據(jù)賬生成的 對嗎? 那企業(yè)所得稅申報(bào)表主表的數(shù)據(jù)是根據(jù)什么填寫的?不是根據(jù)利潤表?
也是據(jù)賬,只是前期預(yù)交未根據(jù)賬,所以預(yù)交了所得稅
現(xiàn)在系統(tǒng)提示的是主表數(shù)據(jù)跟填寫的利潤表不符 還有四季度的人員跟資產(chǎn)總額 可以把您利潤表跟主表截圖一下么
風(fēng)險(xiǎn)管理
重新做的
您所得稅申報(bào)表利潤總額填的-740182.13 利潤表的利潤總額是-182033.93 您可以把申報(bào)表跟利潤表截圖嗎? 您固定資產(chǎn)一次性計(jì)提折舊了?
兩表截圖
固定資產(chǎn)稅局人員建議一次計(jì)提,因?yàn)橄牍蓹?quán)轉(zhuǎn)讓
利潤總額是根據(jù)利潤表填寫的 您多刷新幾次看看 固定資產(chǎn)要填一次性扣除欄次 您應(yīng)該是欄次填寫有誤
利潤表退出后又重進(jìn)的呀
差別是一個(gè)填了已交企業(yè)所得稅,一個(gè)沒填
這個(gè)跟填已交企業(yè)所得稅沒有關(guān)系 現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)提示有差異? 您填的是一樣的 應(yīng)該是系統(tǒng)有問題 要多刷新的 我們也經(jīng)常遇到的 還有就是固定資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表要填一次性扣除對應(yīng)欄次? 去年四季度的人員跟資產(chǎn)總額是正確的還是匯算清繳填的正確的