這個就不用做計提分錄
請問我公司是一般納稅人,本年第一季度有盈利,計提了所得稅費用。但是所得稅申報表上把這個盈利填列到了第8行:彌補以前年度虧損。那實際這個季度零利潤就為0了嘛?那請問賬目上面彌補以前年度虧損應(yīng)該怎么做分錄,賬上還掛著這筆所得稅費用應(yīng)該怎么處理,而且財務(wù)報表上也有這筆所得稅費用。
老師,我現(xiàn)在填第二季度利潤表,我仔細對了下應(yīng)交稅費那列,發(fā)現(xiàn)前任會計19年第三季度行為有正利潤總額,計提了7-9月所得稅費用1733.75,但是申報第三季度和第四季度所得稅時,報表應(yīng)該是自己帶出以前年度虧損彌補,所以彌補完是不用交稅,匯算清繳也沒有要交稅,但這筆計提費用,它一直沒進行處理,導(dǎo)致現(xiàn)在影響真實的應(yīng)交稅費?怎么處理?
老師您好,二季度計提的所得稅是900多在申報報表時彌補以前年度虧損了,所交的所得稅和計提的數(shù)額有出入請問這樣應(yīng)該怎么處理需要做什分錄
老師您好,二季度計提的所得稅是900多在申報報表時彌補以前年度虧損了,所交的所得稅和計提的數(shù)額有出入請問這樣應(yīng)該怎么處理需要做什分錄
老師您好,本季度應(yīng)交所得稅2000,進行納稅申報時,因為有以前年度虧損彌補直接抵減,所以未產(chǎn)生稅款,問:此時如何進行賬務(wù)處理,分錄怎么寫?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤50萬,轉(zhuǎn)股一次,交了個稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤150萬,要扣掉之前交的50萬的利潤再算個稅嗎
您好6月份工資計提了,但是沒有發(fā)放,個稅申報了。這樣做對嗎?
你好老師,企業(yè)已經(jīng)三年沒有營業(yè)了,稅務(wù)申報個人所得稅,法人申報是零,這樣可以嗎?
老師,固定資產(chǎn)科目,25年期初余額是325萬,25年7月的科目余額表為啥還是325萬呀?我每個月都提折舊了呀???
老師,加油站購買3000元的電線電纜應(yīng)計入那個科目
你好,我就是想問下成本結(jié)轉(zhuǎn),其他的步驟都會,就是這塊不行,生產(chǎn)制造業(yè)公司,倉庫沒有領(lǐng)用單據(jù)入庫單啥的
年終獎是否要在12月計提?若次年2月才知道去年的年終,怎么入帳?
老師,甲方房地產(chǎn)給我建筑公司以房抵債了,然后房子并不在賬上,現(xiàn)在老板要把房子抵給供應(yīng)商付貨款,供應(yīng)商還要求我們開具賣房子的發(fā)票,主要也不在我們的賬上啊房子,怎么給他開具,供應(yīng)商還說,假如我們開具賣房子的發(fā)票,他們付款也不能直接付我們公戶,要經(jīng)過項目經(jīng)理收款,讓項目經(jīng)理轉(zhuǎn)公司公戶,怎么處理呢,
請問:這道題監(jiān)事為啥不能?
企業(yè)將利潤分配給自然人股東,企業(yè)方有代扣代繳個人所得稅義務(wù)嗎