同學(xué)你好 稍等我看下
1.甲公司計(jì)劃每年向職工發(fā)放12萬元,現(xiàn)有以下兩種方案可供選擇,該公司應(yīng)選擇哪一種? 方案一,全部作為職工的工資發(fā)放。 方案二,10萬元作為職工工資,2萬元用于職工福利費(fèi)支出。 2.甲公司外購100萬元的禮品贈送給客戶,并將其列為業(yè)務(wù)招待費(fèi),已知當(dāng)年銷售收入為2 000萬元。請問該公司應(yīng)如何進(jìn)行稅收籌劃?
甲軟件生產(chǎn)企業(yè)為一家居民企業(yè),本年實(shí)際發(fā)生的工資支出為180萬元,職工福利費(fèi)為38萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)為25萬元,其中職工培訓(xùn)費(fèi)用為10萬元。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年計(jì)算應(yīng)納稅所得額時應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額
【例】福喜公司(非高新技術(shù)企業(yè))2019年度稅前會計(jì)利潤為190萬元,所得稅稅率為25%。全年實(shí)發(fā)工資100萬元,職工福利費(fèi)20萬元,工會經(jīng)費(fèi)3萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)10萬元;經(jīng)查,福喜公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有9萬元為稅收滯納罰金,另有國債利息收入8萬元。企發(fā)生的職工福利費(fèi)支出、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi),分別不超過工資薪金總額14%、2%、8%的部分準(zhǔn)予扣除。假定福喜公司全年無其他納稅調(diào)整因素。
1.甲軟件生產(chǎn)企業(yè)為一家居民企業(yè),本年實(shí)際發(fā)生的工資支出為180萬元,職工福利費(fèi)為38萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)為25萬元,其中職工培訓(xùn)費(fèi)用為10萬元。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年計(jì)算應(yīng)納稅所得額時應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額
甲軟件生產(chǎn)企業(yè)為我國一家居民企業(yè),本年實(shí)際發(fā)生的合理的工資薪金支出為180萬元,職工福利費(fèi)為38萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)為25萬元,其中職工培訓(xùn)費(fèi)用費(fèi)用為10萬元。要求:計(jì)算甲軟件生產(chǎn)企業(yè)本年計(jì)算應(yīng)納稅所得額時應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額
工商年報(bào)的社保信息,自己算的和系統(tǒng)AI推的不一樣,繳費(fèi)基數(shù)相差較大,按哪個呀
報(bào)送離職人員,時間報(bào)送錯了,怎么辦,能重新報(bào)送一遍嗎,4月份離職,報(bào)送成5月了
老師,您好。由于主營業(yè)務(wù)登記錯誤,導(dǎo)致信用等級被評為M,實(shí)際主營業(yè)務(wù)收入有500多,需要申請重新評定嗎?會有什么風(fēng)險嗎
老師,有單位用了我們公司的電費(fèi),電表是單獨(dú)的,對方公司給了我們電費(fèi),現(xiàn)在要我們開電費(fèi)發(fā)票,我們能開分割單嗎
之前月度已經(jīng)申報(bào)工資,要少申報(bào)一人更正不了,我想新增人員重新申報(bào)要怎么辦?
請問淘寶電商做賬那個課程可以學(xué)習(xí)呢?
老師您好!請問一般納稅人5月沖紅一張小規(guī)模的專票,增值稅報(bào)表附表一該怎么體現(xiàn)1%的負(fù)數(shù)發(fā)票,沒有這欄稅率怎么填
新公司法在哪查?有沒有文件
老師,資產(chǎn)變動率怎么算
老師 請問 員工產(chǎn)假 個人社保公積金 要墊付出來 轉(zhuǎn)公司對吧