您好,您是說這個發(fā)票是4月開的,我們在申報3月份增值稅時勾選不了么,現在5月份可以勾選4月份開具發(fā)票
稅款所屬期是9月,10月申報期之前來的發(fā)票可能認證抵扣9月的增值稅
公司是小規(guī)模,今天4月3日剛交了金稅盤服務費,我要申報抵扣,那這金稅盤服務費稅款所屬期是1-3月的還是4-6月的?應該填寫在哪個稅款所屬期的申報表里
老師您好,我昨天把進項稅票認證完了,然后把稅申報了,今天發(fā)現漏了幾張進項票沒認證,我還能在4月所屬期認證了嗎?意思就是想在四月所屬期用這個票抵扣
發(fā)票是4.21日開的,4.26交的稅金,完稅證明預交稅金寫著 所屬期是3月的,還交了滯納金是怎么回事
預交稅金有滯納金所屬期為3月,發(fā)票是4月開的,報增值稅能直接填列嗎
現在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當于你要貸這筆款,必須是你要付對方公司的貨款之類的,錢必須打到對方公司的賬戶,其實又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構的經濟業(yè)務,對于對方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構的經濟業(yè)務,有沒有稅務風險和法律風險?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報銷,跨年了。這筆報銷差旅費22799.81 元,和業(yè)務招待費 1243.8 元,共計 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調減,25 年匯算清繳納稅調增對嗎[疑問]
你好,請問2024年的發(fā)票未入賬,可以在2024年匯算清繳時,把對應的成本費用調減嗎
老師,你好!請教個問題。我們是施工單位,收到材料商專票一張,但發(fā)票上只注明項目名稱,沒有注明項目地址,稅務上要不要緊的?
老師請問下我們新項目試營業(yè)了一個多月了,國企想跟我們合資 目前我們這個項目投資的很多設備還有儀器都到了錢也付了一半,如果再以目前這個公司和國企在合資一個新公司的話,這些資產要怎么和業(yè)務要怎么轉移到新公司呢
請問工商年報里面這個數據應該從哪里獲取,怎么怎么填寫,我公司社保人數不是很穩(wěn)定,1-3人
個體戶登錄電子稅務局,是登錄企業(yè)業(yè)務,還是自然人業(yè)務
老師,年中從代賬公司接賬,是不是,把科目余額表的期末余額輸入到新賬套的期初,錄入上各科目的本年累計數就可以了
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)院,24年有一筆辦公費600沒入賬,現在跨期了,財務會計怎么記賬
請問固定資產的多少,對銀行貸款有哪方面的影響?
不是勾選,報增值稅抵扣稅金
您好,這個情況要帶好公章去稅務大廳去更正這年所屬期了