可以,只要還在當(dāng)稅期內(nèi),則可撤銷申報(bào),依法認(rèn)證相應(yīng)增值稅發(fā)票并重新填制增值稅納稅申報(bào)表,在稅期內(nèi)及時(shí)重新申報(bào)納稅
我想問個(gè)問題啊 我昨天勾選認(rèn)證退稅發(fā)票 那稅款所屬期就進(jìn)入了11月份,那 我這幾天申報(bào)10月份的退稅 這幾張發(fā)票能用嘛?
您好,咨詢下,我現(xiàn)在需要操作11月所屬期的延期抵扣勾選,登陸進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證平臺(tái)后,不小心點(diǎn)了回退所屬期,從12月所屬期回到了11月所屬期,目前操作不了延期抵扣勾選,顯示前期所屬期已經(jīng)確認(rèn)。我11所屬期是申請(qǐng)了延遲申報(bào)的。我現(xiàn)在怎么能回到勾選平臺(tái)12月所屬期呢?如果回到12月所屬期了,是不是就可以正常操作延期認(rèn)證抵扣11月所屬期的進(jìn)項(xiàng)票?
老師您好,我昨天把進(jìn)項(xiàng)稅票認(rèn)證完了,然后把稅申報(bào)了,今天發(fā)現(xiàn)漏了幾張進(jìn)項(xiàng)票沒認(rèn)證,我還能在4月所屬期認(rèn)證了嗎?意思就是想在四月所屬期用這個(gè)票抵扣
老師好,我今天申報(bào)7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進(jìn)項(xiàng)專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報(bào)8月的時(shí)候不夠再把7月那張進(jìn)賬專票認(rèn)證抵扣這樣可以嗎
老師,您好,現(xiàn)在新電子稅務(wù)局,我們是外貿(mào)企業(yè),我昨天勾選了幾張發(fā)票 不抵扣認(rèn)證 原因是用于免稅項(xiàng)目,所屬期是顯示12月的,但是我12月的增值稅附表就是沒這些數(shù)據(jù),是因?yàn)槊舛愴?xiàng)目的原因所以所屬期跟著退稅認(rèn)證來了嗎(退稅認(rèn)證是必須當(dāng)月勾選的,次月所屬期就變了,抵扣認(rèn)證是在報(bào)稅期前都能勾選)
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬元,甲公司將上述應(yīng)收款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計(jì)提信用減值損失30萬元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項(xiàng)長期股權(quán)投資和一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項(xiàng)長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價(jià)值為310萬元、賬面價(jià)值為260萬元(其中投資成本210萬元,損益調(diào)整借方50萬元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量,當(dāng)日原值為400萬元,已計(jì)提折舊100萬
老師,企業(yè)有一輛車,賣給法人,這樣可以么
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬元,甲公司將上述應(yīng)收款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計(jì)提信用減值損失30萬元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項(xiàng)長期股權(quán)投資和一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項(xiàng)長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價(jià)值為310萬元、賬面價(jià)值為260萬元(其中投資成本210萬元,損益調(diào)整借方50萬元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量,當(dāng)日原值為400萬元,已計(jì)提折舊100
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個(gè)稅種如何計(jì)算,謝謝老師
有個(gè)公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個(gè)會(huì)計(jì)把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒有科目余額表,這個(gè)有辦法接上這個(gè)賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒有什么影響呢
請(qǐng)問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤有稅款
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!