您好如果是10月份開具的 不可以
稅款所屬期是9月,10月申報(bào)期之前來的發(fā)票可能認(rèn)證抵扣9月的增值稅
9月份之前取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月份報(bào)稅前認(rèn)證,可以抵扣9月份的銷項(xiàng)嗎?
請(qǐng)問:本月申報(bào)上個(gè)月所屬期的增值稅時(shí),是否可以用開具日期是本月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來認(rèn)證抵扣? ?
就是在10月15號(hào)之前收到的10月2號(hào)來的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,可以在申報(bào)9月份報(bào)增值稅時(shí)抵扣嗎
請(qǐng)問老師征期內(nèi)認(rèn)證的發(fā)票是否是計(jì)入上月?如現(xiàn)在10月申報(bào)增值稅前認(rèn)證10月開出進(jìn)項(xiàng)票,是否是計(jì)入9月的申報(bào)里,憑證是否要計(jì)入9月?
老師,個(gè)體戶的夫妻店,一個(gè)作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個(gè)人可以按員工工資扣除吧
老師,退伍軍人優(yōu)惠政策, 公司法人是退伍軍人,之前不知道這個(gè)政策,現(xiàn)在想用這個(gè)政策,公司法人一直有買社保發(fā)工資,12366說只能退稅,有別的辦法嗎?
我們家主營(yíng)木地板生產(chǎn)制造,我們生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的下腳料如木粉,木屑等如何開具發(fā)票
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實(shí)際利潤(rùn)相符和,但是又不想退稅,這個(gè)怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個(gè)月企業(yè)將車輛賣給法人,下個(gè)月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計(jì)提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時(shí),賬載金額是填524萬對(duì)嗎?那實(shí)際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?
老師,你好,請(qǐng)問24年報(bào)廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬,請(qǐng)問應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)和本年的未分配利潤(rùn)的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說要看凈利潤(rùn)去分