您好,同學,是需要先上傳匯總銷項稅額的,是稅控盤先抄稅呢
老師 , 想問下 我今天在報稅,增值稅都已經(jīng)弄好了 數(shù)據(jù)也很金蝶一樣,現(xiàn)在附加稅我還沒有填好 我就點擊增值稅申報了 出現(xiàn)了一個對話框 說的將附加稅默認為零申報 ,那現(xiàn)在我來填寫附加稅 導入數(shù)據(jù)就是零了, 但是這月有附加稅產(chǎn)生的 ,我是不是要把增值稅申報撤回呢?還是要怎么弄呢?
老師,一般納增值稅申報流程可以指導下嗎,本期零申報,但是點擊我要辦稅,稅費申報及繳納,再點擊增值稅及附加稅申報,出現(xiàn)所屬期,后面點擊申報兩個字,提是未獲取到發(fā)票數(shù)據(jù),我哪一步不對呢
老師你好,請問一下上月剛注冊小規(guī)模納稅人,增值稅申報進不去,因為沒來得及裝UK稅盤,沒開發(fā)票,點擊申報出現(xiàn)對話框:未獲取到發(fā)票數(shù)據(jù),請進入開票軟件自動完成匯總報送后,再進行(小規(guī)模增值稅申報表)申報,請問老師怎么申報呀?急急
請問一般納稅人假如說10月底開了10萬發(fā)票出去了,13個點的,但是進項來不及開進來了,這樣的話下個月得交個月,一萬多的稅,有什么操作可以不交嗎,比如說我下個月不申報,等到12月一起申報,這樣10月份增值稅和11一起報,這兩個月份的進銷可以合起來一起算嗎,10月份屬于逾期申報,罰款怎么交
老師,我們是生產(chǎn)性出口企業(yè),上個月開了一張發(fā)票,做了增值稅免稅申報,然后再怎么做? 未抵扣的進項發(fā)票有材料發(fā)票也有油費發(fā)票,都可以申請抵扣留底退稅申報嗎? 另外我們這次不勾選認證進項發(fā)票 是不是這次不退稅 下次再一起勾選認證申請退稅呀? 老師,我對外貿零基礎,所以問題有點零散,麻煩指導一下!謝謝!
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉成本,而債務重組不用?
海域使用權,建設用地使用權,這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務處理
公司出納發(fā)工資的時候轉錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉回來的時候是不是只轉工資回來就行了因轉工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
沒有稅控盤
同學,您好,那是什么呢?
點擊稅務數(shù)字帳戶是嗎,也沒有進項可抵扣
您好,您是全電發(fā)票嗎?
是全電發(fā)票老師
你好,你先在你的稅收數(shù)字賬戶里面,發(fā)票統(tǒng)計里面確認,然后你再去申報增值稅,附表一附表二保存,然后再打開主表保存,減免明細表,附表三附表四保存,在主表保存,然后附表五保存,最后申報提交就可以的。