您好,同學(xué),是需要先上傳匯總銷項稅額的,是稅控盤先抄稅呢
老師 , 想問下 我今天在報稅,增值稅都已經(jīng)弄好了 數(shù)據(jù)也很金蝶一樣,現(xiàn)在附加稅我還沒有填好 我就點(diǎn)擊增值稅申報了 出現(xiàn)了一個對話框 說的將附加稅默認(rèn)為零申報 ,那現(xiàn)在我來填寫附加稅 導(dǎo)入數(shù)據(jù)就是零了, 但是這月有附加稅產(chǎn)生的 ,我是不是要把增值稅申報撤回呢?還是要怎么弄呢?
老師,一般納增值稅申報流程可以指導(dǎo)下嗎,本期零申報,但是點(diǎn)擊我要辦稅,稅費(fèi)申報及繳納,再點(diǎn)擊增值稅及附加稅申報,出現(xiàn)所屬期,后面點(diǎn)擊申報兩個字,提是未獲取到發(fā)票數(shù)據(jù),我哪一步不對呢
老師你好,請問一下上月剛注冊小規(guī)模納稅人,增值稅申報進(jìn)不去,因為沒來得及裝UK稅盤,沒開發(fā)票,點(diǎn)擊申報出現(xiàn)對話框:未獲取到發(fā)票數(shù)據(jù),請進(jìn)入開票軟件自動完成匯總報送后,再進(jìn)行(小規(guī)模增值稅申報表)申報,請問老師怎么申報呀?急急
請問一般納稅人假如說10月底開了10萬發(fā)票出去了,13個點(diǎn)的,但是進(jìn)項來不及開進(jìn)來了,這樣的話下個月得交個月,一萬多的稅,有什么操作可以不交嗎,比如說我下個月不申報,等到12月一起申報,這樣10月份增值稅和11一起報,這兩個月份的進(jìn)銷可以合起來一起算嗎,10月份屬于逾期申報,罰款怎么交
老師,我們是生產(chǎn)性出口企業(yè),上個月開了一張發(fā)票,做了增值稅免稅申報,然后再怎么做? 未抵扣的進(jìn)項發(fā)票有材料發(fā)票也有油費(fèi)發(fā)票,都可以申請抵扣留底退稅申報嗎? 另外我們這次不勾選認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票 是不是這次不退稅 下次再一起勾選認(rèn)證申請退稅呀? 老師,我對外貿(mào)零基礎(chǔ),所以問題有點(diǎn)零散,麻煩指導(dǎo)一下!謝謝!
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
沒有稅控盤
同學(xué),您好,那是什么呢?
點(diǎn)擊稅務(wù)數(shù)字帳戶是嗎,也沒有進(jìn)項可抵扣
您好,您是全電發(fā)票嗎?
是全電發(fā)票老師
你好,你先在你的稅收數(shù)字賬戶里面,發(fā)票統(tǒng)計里面確認(rèn),然后你再去申報增值稅,附表一附表二保存,然后再打開主表保存,減免明細(xì)表,附表三附表四保存,在主表保存,然后附表五保存,最后申報提交就可以的。