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請(qǐng)問一般納稅人假如說(shuō)10月底開了10萬(wàn)發(fā)票出去了,13個(gè)點(diǎn)的,但是進(jìn)項(xiàng)來(lái)不及開進(jìn)來(lái)了,這樣的話下個(gè)月得交個(gè)月,一萬(wàn)多的稅,有什么操作可以不交嗎,比如說(shuō)我下個(gè)月不申報(bào),等到12月一起申報(bào),這樣10月份增值稅和11一起報(bào),這兩個(gè)月份的進(jìn)銷可以合起來(lái)一起算嗎,10月份屬于逾期申報(bào),罰款怎么交

2023-11-06 20:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-06 20:04

您好,不行的哈,一般納稅人增值稅申報(bào)必須按月申報(bào),即使是做逾期也是要按實(shí)際的進(jìn)項(xiàng)和銷賬填寫,沒辦法跨月份抵扣的。

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快賬用戶1436 追問 2023-11-06 20:05

就是說(shuō)10月逾期不報(bào),到12月申報(bào)的時(shí)候,10月份和11月份還是分開申報(bào)是嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-06 20:07

您好,是的,做逾期申報(bào)也需要按月分開申報(bào)。

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您好,不行的哈,一般納稅人增值稅申報(bào)必須按月申報(bào),即使是做逾期也是要按實(shí)際的進(jìn)項(xiàng)和銷賬填寫,沒辦法跨月份抵扣的。
2023-11-06
可以的,需要交滯納金,而且你的附加稅需要正常繳納。
2023-10-30
你好,你可以暫估的,沒有發(fā)票的成本費(fèi)用,你可以做蛋菇。
2022-07-27
你這個(gè)申報(bào)和繳納是兩個(gè)模塊,10月份的已經(jīng)申報(bào)了,就不會(huì)再顯示了,只會(huì)顯示11月和12月。10月份的,你要盡快在申報(bào)期內(nèi)繳納,否則會(huì)有滯納金
2022-01-05
你好? ? ? ?月報(bào)印花稅的話? 那么你們就是按你合同約定的金額來(lái)報(bào)。 沒有合同的話 就是按整個(gè)月發(fā)生的金額來(lái)報(bào)。? 主要先確定你是什么申報(bào)期的印花稅才好判斷的。? ?
2021-02-01
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