您好,不行的哈,一般納稅人增值稅申報必須按月申報,即使是做逾期也是要按實際的進項和銷賬填寫,沒辦法跨月份抵扣的。
老師:前幾個月工資都沒超過5000元,10月份工資14200元,本以為個稅是這樣算的:14200-5000=9200*0.03=276元,(個稅),怎么最后申報自然人電子稅務(wù)局的時候,自動算稅只用交納個稅126.15元,它是把前幾個月的申報工資額加起來累進算的嗎?5000*10=50000元,就是到10月份,10個月工資加起來沒超過50000元,哪怕是有一個月超過了5000元,也不用交納個稅嗎?
老師,我們是季度申報所得稅的一般納稅人,7月份開票500萬,但是7月份的費用只有200萬左右,7月份要交所得稅嗎,還是說等10月份申報所得稅的時候7-9月在一起,這樣是不是8月如果有虧損,7月和8月的就可以相抵了吧,
公司是一般納稅人,9月份開票了30萬,需扣增值稅24770.64,之前認證的進項票還有留低稅額24037.93,這個月沒有進項票回來抵扣,不夠低完,這個月我不扣稅,等11月份申報10月份的稅,有發(fā)票回來認證,可以抵9月份未扣稅那部分吧?
請問我這個月還要開銷項票出去,但是進項來不及了,這樣的話我要交不少稅,可不可以下個月我不交稅,等到12月一起把十月份十一月份的交了,這樣是不是需要交滯納金,但是增值稅少交了很多呢
請問一般納稅人假如說10月底開了10萬發(fā)票出去了,13個點的,但是進項來不及開進來了,這樣的話下個月得交個月,一萬多的稅,有什么操作可以不交嗎,比如說我下個月不申報,等到12月一起申報,這樣10月份增值稅和11一起報,這兩個月份的進銷可以合起來一起算嗎,10月份屬于逾期申報,罰款怎么交
老師,請問建廠房購材料購配件還有工程款是計入其他應(yīng)付還是應(yīng)付
老師,做公司內(nèi)賬,需要從代賬那里拿相關(guān)資料(作為期初數(shù)據(jù))嗎?
老師 我們公司人員保險和工資都在股東公司列支,這種情況可以和股東公司掛往來 所產(chǎn)生的費用做所得稅說前扣除嗎?
老師 預(yù)收賬款能跨年嗎
你好老師,房產(chǎn)稅和土地稅在電子稅務(wù)局上怎么采集申報
稅局說我們公司享受六稅兩費政策,讓修改報表,具體我要修改增值稅報表哪里呢?
老師,請問一下我們給一個總公司開票,但是是分公司給回款的,客戶給了我們一個代付款的說明。這個有沒有影響
公司購混動電動車需要繳車輛購置稅嗎
老師,你好,請問下電子承兌匯票票據(jù)狀態(tài)顯示,已到期已作廢 是這張票據(jù)就不用入賬是嗎
老師,勞務(wù)公司可以辦油卡,讓加油站開專票進來嗎?公司需要進項票
就是說10月逾期不報,到12月申報的時候,10月份和11月份還是分開申報是嗎
您好,是的,做逾期申報也需要按月分開申報。