你好,同學(xué)。 是累加計(jì)算的,是的,就是這個(gè)意思的
老師:前幾個(gè)月工資都沒(méi)超過(guò)5000元,10月份工資14200元,本以為個(gè)稅是這樣算的:14200-5000=9200*0.03=276元,(個(gè)稅),怎么最后申報(bào)自然人電子稅務(wù)局的時(shí)候,自動(dòng)算稅只用交納個(gè)稅126.15元,它是把前幾個(gè)月的申報(bào)工資額加起來(lái)累進(jìn)算的嗎?5000*10=50000元,就是到10月份,10個(gè)月工資加起來(lái)沒(méi)超過(guò)50000元,哪怕是有一個(gè)月超過(guò)了5000元,也不用交納個(gè)稅嗎?
老師我們公司是從7月份開(kāi)始運(yùn)營(yíng)才有工人,從7月份才開(kāi)始申報(bào)個(gè)人所得稅的,7月份8月份沒(méi)有發(fā)工資我都做得是零申報(bào),7月份的工資是9月份才發(fā)的,9月份我申報(bào)的是7月份的工資,10月份申報(bào)的是9月份的工資都沒(méi)有上過(guò)稅,因?yàn)橛袀€(gè)累計(jì)額20000萬(wàn),我們工人工資差不多都是在5000左右,所以就沒(méi)有上過(guò)稅,10月份申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,有幾個(gè)月工資在1萬(wàn)左右的已經(jīng)超過(guò)2萬(wàn)了,所以上個(gè)月就開(kāi)始上個(gè)稅了,我現(xiàn)在做10月份,11月份的工資表,個(gè)稅我要怎么計(jì)算,麻煩老師教教我
老師,個(gè)稅申報(bào)工人工資,我之前幾個(gè)月都忘記給一位員工申報(bào)了,這個(gè)月我可不可以把之前幾個(gè)月的一起申報(bào)了,比如員工工資4000元,我給他報(bào)三個(gè)月的12000,一起填到6月份,然后他入職時(shí)間是2021.1月,之前幾個(gè)月只給他交社保,沒(méi)有工資,然后4月開(kāi)始給他計(jì)算工資,我看了申報(bào)表是加計(jì)扣除也是30000元,所以計(jì)算稅款的時(shí)候也是不用交稅的,我這么申報(bào)可以嗎?
老師,我想問(wèn)一下,公司有個(gè)人是6月26號(hào)入職的,就上了幾天班所以這幾天的工資是累計(jì)到7月份一起算的,但是這樣一起算了之后他7月工資就超過(guò)5000了,6月份沒(méi)有給他報(bào)個(gè)稅,我報(bào)7月個(gè)稅的時(shí)候把他的入職日期寫(xiě)的是6月26號(hào),這樣他就有2個(gè)月的扣除項(xiàng)目,個(gè)稅系統(tǒng)顯示就不用交稅了,可以這樣嗎,這樣就相當(dāng)于他6月份已經(jīng)入職但是沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,是延期到7月份一起報(bào)的,可以這樣操作嗎
8月份到現(xiàn)在都有發(fā)工資,但是公司做個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了一個(gè)人其它人都沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,每個(gè)員工都是每個(gè)月的工資都沒(méi)有超過(guò)5000元的,現(xiàn)在能不能在申報(bào)11月份個(gè)稅的時(shí)候把之前沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅的人員補(bǔ)在11月份的工資一起累計(jì)申報(bào)個(gè)稅?之前是另一個(gè)人在弄,后面換人了,
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長(zhǎng)期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話(huà)讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來(lái),無(wú)法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷(xiāo),實(shí)際情況內(nèi)銷(xiāo)幾乎沒(méi)有,有很多的進(jìn)行稅額無(wú)法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫(xiě)?
我想問(wèn)一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義???增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷(xiāo)項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來(lái)交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開(kāi)具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開(kāi)票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶(hù)負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來(lái)的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒(méi)到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來(lái)的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開(kāi)具紅字信息表,我是購(gòu)買(mǎi)方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開(kāi)具紅字信息表后,開(kāi)具狀態(tài)顯示未開(kāi)具,我查詢(xún)了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢(xún)了同事說(shuō)這應(yīng)該在稅控盤(pán)進(jìn)行開(kāi)具,然后又開(kāi)具了一張一樣的信息表開(kāi)具(信息表能打?。F(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開(kāi)具狀態(tài)均顯示“未開(kāi)具”。想咨詢(xún)老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
那這個(gè)月扣個(gè)稅的話(huà),還是按照電子稅務(wù)局上算出來(lái)的個(gè)稅扣個(gè)稅就好了是吧
是的,按申報(bào)系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)申報(bào)處理扣就是了的
計(jì)提工資以實(shí)發(fā)工資,還是按照應(yīng)發(fā)工資?
計(jì)提的為主,不是實(shí)發(fā)的
應(yīng)發(fā):113340元,扣除個(gè)稅438.3元,實(shí)際發(fā)112901.7元,計(jì)提以哪個(gè)數(shù)字為準(zhǔn)呢?
113340,這個(gè)金額 為主的哈,同學(xué)
您給我做個(gè)會(huì)計(jì)分錄吧,從計(jì)提工資、個(gè)稅到實(shí)際發(fā)放工資、個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄,可以嗎?謝謝
借,管理費(fèi)用? ?113340 代,應(yīng)付職工薪酬? 113340 借,應(yīng)付職工薪酬? ?113340 貸,銀行存款? ? 112901.7 應(yīng)交稅費(fèi)? 增值稅? 438.3
個(gè)稅不需要計(jì)提嗎?老師
不用的,直接發(fā)的時(shí)候扣就是了