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老師,我們是生產(chǎn)性出口企業(yè),上個月開了一張發(fā)票,做了增值稅免稅申報,然后再怎么做? 未抵扣的進項發(fā)票有材料發(fā)票也有油費發(fā)票,都可以申請抵扣留底退稅申報嗎? 另外我們這次不勾選認證進項發(fā)票 是不是這次不退稅 下次再一起勾選認證申請退稅呀? 老師,我對外貿(mào)零基礎(chǔ),所以問題有點零散,麻煩指導一下!謝謝!

2025-02-20 22:50
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-20 23:13

你好,請問材料發(fā)票和油費是和次批出口退稅貨物相關(guān)的嗎?如果不是,是不允許在次批出口退稅時計算退稅

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你好,請問材料發(fā)票和油費是和次批出口退稅貨物相關(guān)的嗎?如果不是,是不允許在次批出口退稅時計算退稅
2025-02-20
是的,你要是退稅了,下個申報期需要做進項稅轉(zhuǎn)出,把留底稅轉(zhuǎn)出來,就不能在用了
2022-04-20
同學你好 ,當月的增值稅納稅申報,出口退稅,這兩個要分開,不要混在一起;
2021-08-03
可以的,可以這么做的,零申報。
2023-03-14
同學你好 是的,如果報完增值稅后還在申報期內(nèi),可以直接在退稅系統(tǒng)中進行退稅申報。但是,需要注意的是,退稅申報必須在下個月的征期內(nèi)完成,否則會被視為逾期申報。因此,如果當月無法完成退稅申報,需要提前做好規(guī)劃,確保在次月的征期內(nèi)完成申報。
2023-10-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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