你好1;? ? ?你補(bǔ)分?jǐn)傔€是什么業(yè)務(wù)的; 為什么走 資產(chǎn)減值損失; 有減值嗎? ?

(1)2019年12月1日,以銀行存款318萬元(價(jià)格為300萬元增值稅稅額為18萬元),購入-項(xiàng)無形資產(chǎn)(商標(biāo)權(quán)),該無形資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用年限為10年,采用直線法攤銷該無形這資產(chǎn)的成本。(2)2021年12月31日,對(duì)該無形資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試時(shí),該無形資產(chǎn)的預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值是190萬元,公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的金額為180萬元,減值測(cè)試后該資產(chǎn)的使用年限不變。(3)2022年4月1日,將該無形資產(chǎn)對(duì)外出售,取得價(jià)款265萬元《價(jià)款為250萬元增值稅稅額為15萬元)[要求](1)編制購入該無形資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄。(2)計(jì)算2019年12月31日無形資產(chǎn)的攤銷金額。(3)編制2019年12月31日攤銷無形資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄。(4)計(jì)算2020年12月31日該無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值。(5)計(jì)算該無形資產(chǎn)2021年年底計(jì)提的減值準(zhǔn)備金額并編制會(huì)計(jì)分錄。(6)計(jì)算該無形資產(chǎn)出售形成的凈損益。(7)編制該無形資產(chǎn)出售的會(huì)計(jì)分錄。
一塊土地,出讓金交了650萬,計(jì)入無形資產(chǎn),后評(píng)估為1100萬,根據(jù)評(píng)估報(bào)告增加了無形資產(chǎn)價(jià)值450萬,增值部分計(jì)入資本公積,后根據(jù)1100萬原值分月計(jì)提累計(jì)攤銷,計(jì)提的累計(jì)攤銷允許所得稅前扣除嗎?資本公積長(zhǎng)期掛賬450萬有什么稅收風(fēng)險(xiǎn)?假如計(jì)提攤銷五年后,無形資產(chǎn)剩余價(jià)值為980萬,自己用這塊地來開發(fā)房產(chǎn),那用980萬還是650萬作為開發(fā)成本的土地價(jià)款呢?
老師,無形資產(chǎn)以前年度未提攤銷額計(jì)入資產(chǎn)減值損失,要請(qǐng)?jiān)u估師出報(bào)告,22年新增的無形資產(chǎn)入了費(fèi)用,不用請(qǐng)?jiān)u估師,對(duì)嗎?
股東陳以他100%持股的公司a,與股東黃出資400萬共同成立公司甲,公司甲注冊(cè)資本600萬,股東陳占60%..股東黃占40%。其中公司a經(jīng)過評(píng)估,賬面固定資產(chǎn)30萬,無形資產(chǎn)(軟件著作權(quán),商標(biāo))評(píng)估價(jià)值580萬,無形資產(chǎn)賬面0元。公司a之前是代理記賬。2023用新軟件期初建賬的時(shí)候,賬上有固定資產(chǎn)30萬,無形資產(chǎn)按評(píng)估價(jià)值入賬580萬。資本公積580萬。2023年1月建賬,無形資產(chǎn)都有計(jì)提攤銷。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說無形資產(chǎn)賬上錯(cuò)誤想要調(diào)整成0。之前無形資產(chǎn)按評(píng)估價(jià)值入賬,導(dǎo)致資本公積增加580萬,而資本公積580已經(jīng)繳納印花稅。1-10月的財(cái)務(wù)報(bào)表上都是有無形資產(chǎn)。現(xiàn)在如果把無形資產(chǎn)調(diào)整成0,相應(yīng)資本公積也成0。那之前繳納的印花稅可以申請(qǐng)退回嗎?另外3季度財(cái)務(wù)報(bào)表有無形資產(chǎn)580萬,資本公積580萬,而4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表上無形資產(chǎn)0,資本公積0,會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)方面的問題呢?謝謝老師!
老師,有一個(gè)軟件著作權(quán),要記無形資產(chǎn)進(jìn)行攤銷。我這邊的證書和轉(zhuǎn)讓協(xié)議都沒有使用年限,只有評(píng)估報(bào)告有預(yù)計(jì)使用年限50年。稅法上規(guī)定無形資產(chǎn)攤銷不低于10年。金額較大,這種情況下,是按通常的10年、還是按評(píng)估報(bào)告上的50年去攤銷,哪個(gè)更合理?
第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)新增的應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)金額不一致可以申報(bào)通過嗎
請(qǐng)問老師,企業(yè)社保有沒有計(jì)提,如果沒計(jì)提,可以補(bǔ)交計(jì)提嗎?需要不需要計(jì)提
企業(yè)所得稅申報(bào)附報(bào)事項(xiàng)中,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么填,兩者數(shù)據(jù)會(huì)一致嗎
老師,我們的人工是有發(fā)票,就做勞務(wù)外包吧,沒有發(fā)票的自己公司簽合同報(bào)個(gè)稅的,做工資薪金吧
劉艷紅老師繼續(xù)解答問題
報(bào)增值稅,通行開的增值稅電子普通發(fā)票,可以勾選,但是表二第二欄合計(jì)了發(fā)票張數(shù),但是稅額沒有統(tǒng)計(jì)進(jìn)去。怎么填寫
老師你好,我們公司24年原來是小微,這個(gè)月補(bǔ)申報(bào)利潤就超了300萬,現(xiàn)在25年我們就不能享受小微政策了嗎,我看到所得稅不是5%預(yù)繳了,印花稅也不減半了
老師 房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅如何計(jì)算,假設(shè)預(yù)收款 100萬
老師,一般納稅人,提交了所得稅季報(bào),跳出來不能提交,說跨稅費(fèi)種對(duì)比不通過,是什么意思?
小規(guī)模納稅人銷售出口沒開發(fā)票,對(duì)方給了英文版的是發(fā)票嗎?金額是美元。 1.增值稅怎么填報(bào)?填主表還是表一?具體怎么操作呢? 2.做賬時(shí)收入是按美元入賬還是折算人民幣后入賬?


公司虛增的無形資產(chǎn),估計(jì)要破產(chǎn)清算了,以前的財(cái)務(wù)做的,領(lǐng)導(dǎo)好像要請(qǐng)?jiān)u估師出報(bào)告,22年的入了費(fèi)用,評(píng)估師按價(jià)格收費(fèi)的,這樣的話,22年的金額不要算在里面吧
你好;? ? ? 記入費(fèi)用就不計(jì)入里面去的??