你好;? 你這個(gè)是什么科目你去調(diào)整了 ; 你意思管理費(fèi)用貸方識(shí)別不了 是嗎? ?
去年管理費(fèi)用記在貸方,利潤(rùn)表對(duì)不上了,今年該怎么調(diào)整?
去年做了一筆 借:管理費(fèi)用暫估 貸:銀行存款 今年應(yīng)該找到發(fā)票應(yīng)該怎么調(diào),跨年了 ,但金額不一致,今年匯算清繳怎么調(diào)?借貸是什么,調(diào)整借貸是什么?
老師,去年調(diào)整把管理費(fèi)用調(diào)到貸方了,今年怎么調(diào)回借方紅字
老師,去年一筆管理費(fèi)用做到貸方了,本來(lái)應(yīng)該是借方紅字,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)改怎么調(diào)回借方紅字
老師,我去年把財(cái)務(wù)軟件做到了管理費(fèi)用,現(xiàn)在想把財(cái)務(wù)軟件調(diào)整到無(wú)形資產(chǎn)。去年的憑證是 借:管理費(fèi)用 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)今年怎么調(diào)到無(wú)形資產(chǎn)去
老師那抖音平臺(tái)的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
出售固定資產(chǎn)開(kāi)具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報(bào)時(shí)填報(bào)收入賬表不符怎么辦啊
老師還有美團(tuán)平臺(tái)收入當(dāng)月的收入也是次月才提現(xiàn),是不是從美團(tuán)平臺(tái)先打印出月匯總,做其他貨幣資金,次月再做其他貨幣資金減少啊
老師自助開(kāi)臺(tái)收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的,比如當(dāng)月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計(jì)入其他應(yīng)收款老板啊,是不是從自助開(kāi)臺(tái)機(jī)打印出月統(tǒng)計(jì)表啊,
老師,匯算清繳時(shí)提示主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比去年高出50%以上,正常嗎?
年度匯算清繳后減去調(diào)增的還是虧損,需要做賬呀,怎么做分錄?
老師,辦公室租金可以作為成本嗎?需要對(duì)方提供租金發(fā)票嗎
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)方公司名稱(chēng)寫(xiě)錯(cuò),重新開(kāi)具,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
信息服務(wù)業(yè),2023-2025年把房租計(jì)入研發(fā)支出費(fèi)用化支出——其他費(fèi)用——房租科目里了,但房租不能加計(jì)扣除,這下怎么辦呢,25年1-4月賬都結(jié)了,憑證也裝訂了,該怎么調(diào)整,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,那個(gè)應(yīng)付賬款貸方用暫估是什么意思
老師,本來(lái)這筆原始調(diào)賬,管理費(fèi)用應(yīng)該是借方紅字,但是去年不小心做成了貸方,今年怎么調(diào)回借方紅字正確的
管理費(fèi)用做貸方報(bào)表識(shí)別不了導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯(cuò)誤
你好; 你反結(jié)賬去改;? ?做借方負(fù)數(shù) ;??
老師,這是去年12月份的賬了,要反結(jié)賬改嗎?
是的; 你直接23年去處理; 這個(gè) 到時(shí) 走以前年度損益調(diào)整? ?
老師,怎么做分錄?
你好;反結(jié)賬去做;? ?借固定資產(chǎn) 金額負(fù)數(shù)貸 管理費(fèi)用金額負(fù)數(shù);? 借固定資產(chǎn)? ?借管理費(fèi)用 金負(fù)數(shù)? ??
老師,現(xiàn)在是2023年的5月了,在反結(jié)賬去修改2022年12月的憑證合適嗎?且憑證已裝訂成冊(cè)。
你好; 可以的;? ?之后重新裝訂下? ?