你好;? ?你去 反結(jié)賬去處理。 不然你報(bào)表不平的?
老師,我去年把一筆管理費(fèi)用記到貸方了,今年發(fā)現(xiàn)去年的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系不對(duì),就差那次管理費(fèi)用金額,我今年怎么調(diào)賬?
老師,我去年有2比分錄, 借管理費(fèi),貸銀行, 借銀行,貸管理費(fèi),貸方管理費(fèi)沒(méi)用借方負(fù)號(hào)表示,導(dǎo)致年末未分配利潤(rùn)不對(duì),我現(xiàn)在調(diào)整怎么寫(xiě)分錄呢?
以前年度借方記入管理費(fèi)用-社保,貸方記入銀行的憑證,記了兩次,今年應(yīng)該怎么調(diào)整
之前年度多記了管理費(fèi)用,那么在今年的賬務(wù)處理中 借,管理費(fèi)用,貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)交所得稅 借,以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎
發(fā)現(xiàn)前年管理費(fèi)用多記了10000,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。 今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,可以直接調(diào)整成借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)分配么。 前面利潤(rùn)是虧損的。 今年我申報(bào)匯算清繳時(shí),是不是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增的「其他」欄填寫(xiě)10000就行了。不需要調(diào)整前年的匯算清繳表了吧
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷(xiāo)存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷(xiāo)售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷(xiāo)量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶(hù)登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶(hù),又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶(hù),那可以換成一般戶(hù)發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣(mài)東西對(duì)方不要票,賣(mài)貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
但是匯算清繳已經(jīng)過(guò)了,去年的反結(jié)賬不就和報(bào)表對(duì)不上了嗎
?你好 ;? 反結(jié)賬 是因?yàn)槟悴蝗ヌ幚恚?你 之前報(bào)表估計(jì)都是不平衡的; 你去看看報(bào)表平衡嗎? ?
資產(chǎn)負(fù)債表平的
你好; 那你就現(xiàn)在調(diào)整分錄 。? ? ?走以前年度損益調(diào)整科目去處理? ?替代管理費(fèi)用? ?
如果反結(jié)賬,稅務(wù)局上年報(bào)怎么更改?
?你好 ;? 去稅務(wù)局大廳去改 ;? ? ?