你好? 先過戶到你公司之后; 你才能去抵償債務(wù)哈 ; 不然你? ? ?沒法處理的??

老師您好,現(xiàn)在有三家公司,A公司為廠房出租方,B公司為廠房中標(biāo)方(也是C公司的股東),C公司為廠房使用方。情況如下,A公司廠房以招標(biāo)形式進行招租,C公司需要租用廠房,但是C公司沒有資質(zhì)進行招標(biāo),所以B公司去投標(biāo),并且中標(biāo)。廠房租給了B公司,但實際使用公司為C公司,押金、房租也是C公司直接轉(zhuǎn)到A公司賬戶的,現(xiàn)在已經(jīng)付了6月份房租了,但是發(fā)票一直沒有開C公司,A公司說,是B公司中標(biāo)的,只能給B公司開具5%的增值稅專用發(fā)票。但是房租全部都是C公司支付的,這種情況下,C公司想要取得增值稅專用發(fā)票應(yīng)該怎么處理?
2017年3月31日,A,B公司對C公司負(fù)債共計1.78億,其中A負(fù)債0.16億,B負(fù)債1.62億,A為B該筆債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任,A持有B62%的股份,是B的第一大股東。 4月8日,A,B,C,D公司簽訂《債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,由D支付1.78億元,或D將持有的A公司24944668股的股權(quán)質(zhì)押給C,以解除A,B公司對C的付款和擔(dān)保義務(wù)。同時,A與D簽訂定向轉(zhuǎn)增協(xié)議,作為對D承接債務(wù)的補償,A以資本公積轉(zhuǎn)增股本的方式向D發(fā)現(xiàn)股票24944668股,計算依據(jù)為每10元債務(wù)抵償1.4股A公司股票。8月10日,A辦理資本公積定向轉(zhuǎn)增資本手續(xù),將股份過戶至D名下,當(dāng)日股票公允價值2.87元/股。過戶后至12月31日,D僅償還了0.53億元債務(wù)(其中,A債務(wù)0.16億元,B0.37億元),也未按協(xié)議將A股票質(zhì)押給C。A公司2017年末,終止確認(rèn)了應(yīng)付款0.16億元,并確認(rèn)對B公司的其他應(yīng)收款1.62億元(理由是A公司以增發(fā)的股票幫B公司償債,依法取得對B的追償權(quán)),同時按股權(quán)公允價值0.72億的差額1.06億元確認(rèn)重組收益。 請問,A公司的會計處理是否正確?
我公司實收資本賬面不清,前期A、B、C三人約定開設(shè)公司,2017年9月A注冊成立公司,法人為A,股東只有A(前期,B和C都私人給了A錢,作為股份),后期又讓個人D等10人來投資公司。B,C,D等10人都把錢給了A,但是A工商那邊一直都沒有變更,股東只有A。2020年發(fā)生糾紛,其中B收購A、C,D等一部分人的股份,D當(dāng)時給A法人100萬打到公司賬戶,現(xiàn)在B收購公司,B直接把錢給了D,現(xiàn)在我公司和B、D三方可以通過債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的協(xié)議把實收資本100萬調(diào)到B名下嗎(工商一直只有A是股東)
老師請問一下A公司購買B公司10%股權(quán)。A公司以房產(chǎn)作價出資,但是房產(chǎn)沒過戶到B公司。B公司欠C貨款,B準(zhǔn)備將A投資的房產(chǎn)頂賬給C。直接從A處過戶給C。這樣可以做賬嗎?債務(wù)互抵。然后股權(quán)也進來了。債務(wù)也清償了
老師請問一下自然人A投資入股B公司呢。但是A沒有實際的現(xiàn)金。只有從開發(fā)商那頂賬來的房子。那些房子暫時還沒過戶到A名下。然后B公司正好又欠C的貨款的呢。所以B想的直接把A的房子落戶給C。這樣既解決了A入股的問題又結(jié)清了B欠C的貨款。這樣財務(wù)上咋處理呢?資產(chǎn)沒從公司經(jīng)過任何手續(xù),直接三方簽個協(xié)議可以嗎?
3月26日,企業(yè)將一張已持有30天,票面金額40000元,年利率為6%,90天到期的銀行承兌匯票向銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為10%。根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。
老師,我們是建筑安裝公司,企業(yè)所得稅報表中,應(yīng)付職工薪酬=基本工資+福利費(工人伙食費+保險費+鍋碗瓢盆+洗漱用品+床單被套),個稅申報表申報的只有基本工資,現(xiàn)在我正在申報3季度的企業(yè)所得稅,有提示說兩者不一致,這個怎么辦呢?
老師有這樣一個公司私戶收錢私戶采購這樣公司風(fēng)險大嗎?
個體收入32萬,經(jīng)營所得稅怎么算謝謝
我們拿客戶的紙箱,客戶拿我們的紙箱,都不開票,能不能相互抵消
老師,商貿(mào)公司印花稅,是根本每月購銷合同當(dāng)月交對嗎
填報財務(wù)報表為啥系統(tǒng)沒有自動取數(shù),上期金額是填什么時候的,本期金額又是什么時候的數(shù)
老師,我們的進項票是花8個點2480元一噸開進來的,銷也是要8個點,2652元一噸開出去,我算了下貼錢呢扣了稅費,幫忙算下,寫下計算過程
老師你好,我公司要把舊車賣了,不開票,40萬,那我報增值稅銷售額怎么算,我們是一般納稅人,購進的時候已抵扣進項
財務(wù)報表里的應(yīng)交稅費是什么意思
老師車也是一樣的嗎?必須過戶才行是嗎
你好1; 是的; 一樣的道理的; 你要過戶了是你公司固定資產(chǎn)了 才能去變賣 抵減; 或者是三方協(xié)議;直接過戶給你? ?對方; 然后? ? ?你往來科目對沖? ?