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公司是16年成立的,之前是財務公司做的,現(xiàn)在接回來發(fā)現(xiàn)應收,應付下面沒有二級科目,銀行也沒有做,有的做了,銀行的收跟付,就2筆分錄直接匯總結束,所以現(xiàn)在賬面的收付款項跟銀行,完全對不上,怎么處理

2023-05-16 11:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-16 11:31

您好,同學,根據(jù)銀行對賬單和賬的科目余額表一筆筆核對呢

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快賬用戶5352 追問 2023-05-16 11:33

那我是直接重建一個賬套還是在4月里面接著更正錯賬

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齊紅老師 解答 2023-05-16 11:35

可以重新建立一個賬套的

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快賬用戶5352 追問 2023-05-16 11:41

新建一個賬套是不是資產(chǎn),負債都要一致,只允許內部調整,總的資產(chǎn)負債表不能變

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快賬用戶5352 追問 2023-05-16 11:46

好像也不是,比方說第一個月的進項,我用的是應付賬款,她直接銀行存款,我的收入,她直接銀行存款,我用應收賬款,還是會產(chǎn)生大的不一致

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齊紅老師 解答 2023-05-16 11:52

就是按照您的思路重新做賬呢,按照會計制度來

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您好,同學,根據(jù)銀行對賬單和賬的科目余額表一筆筆核對呢
2023-05-16
您好。先按銀行和納稅申報表確認無誤做賬,然后就掛往來
2022-09-04
你好,這個估計只能系統(tǒng)核對銀行流水跟做賬的差異,代辦現(xiàn)在沒有那么負責的,
2024-05-09
你好,什么時間開申報財務報表的
2021-01-19
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